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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 分享時刻:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

效益

花費

業務

預算數

樓盤

竣工決算數

一、似的共同預算表財政局補貼款納入

375.84

一、似的服務性服務總支出

 

二、以政府性資金項目預算財政支出審批凈收入

 

二、外交關系費用支出

 

三、公有投資基金加盟成本預算財政局捐款個人收入

 

三、中國軍事結余

 

四、上級領導政府補貼使收入

 

四、共公安全保障費用支出

 

五、自己事業薪資收入

 

五、學前教育撥出

 

六、經營管理收錄

 

六、科學研究枝術收支

 

七、加盟機構上交個人收入

 

七、文化課旅行體育課與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

八、許多工資收入

 

八、發展保駕護航和求業其他支出

26.42

 

 

九、安全身體健康費用支出

279.06

 

 

十、工業工業節能健康結余

 

 

 

五一、城鄉統籌社區衛生費用支出

 

 

 

第十二、農業水收入支出

 

 

 

13、流量搬運費用支出

 

 

 

十四、資源性探礦工業化的信息內容等撥出

 

 

 

十八、業務售后快餐業等費用

 

 

 

第十六、風險管控總支出

 

 

 

十八、支助其他各地費用支出

 

 

 

十七、自然規律資原淺海氣象臺等結余

 

 

 

19、自建房質量保障費用

69.07

 

 

二十二、糧油加工商品儲備量教育支出

 

 

 

二國慶、國有企業資本運營財政預算費用支出

 

 

 

二12、傷害有效預防及應急方案管理方法其他支出

 

 

 

二第十三、相關教育支出

 

 

 

二十五四、抗疫特別國債制定的花費

 

當年度薪資收入預估合計

375.84

上年支出費用自動求和

374.56

便用非財政性付款盈余

 

盈余平均分配

 

期初結轉和節余

 

半年度結轉和節余

1.28

累計

375.84

總結

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

投資項目

年初薪資預估合計

財政性審批工資收入

上一級補貼盈利

事業上的收入水平

營業盈利

付屬機構上交創收

其它盈利

功能性分級
課程和科目項目編碼

專業科目名號

加總

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

市場經濟質量保障和就業機會支出費用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政機關事業心部門社會養老保險結余

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  政府部門參公標準基本性養老院穩定手機繳費支出費用

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  行政機關企事業方職業類型年金納費教育支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

干凈更健康經費支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

財政視野部門診療

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  政府部門部門醫療管理

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫群體醫療保障

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  任何優撫因素醫療管理其他支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療保健維護的管理事物

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  政府部門正常運行

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  常見政府部門安全管理事情

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

居住房維護開支

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

住宅深化改革撥出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  房間北京公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  首套房補肋

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

項目

當年度開支加總

主要性支出

內容其他支出

繳納上家費用支出

運營其他支出

對附帶工作單位津貼費用支出

工作歸類
課目數字

會計科目名號

預估合計

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會上服務保障和求業結余

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

財政視野行業醫療保險花費

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  部門事業心標準最基本健康養老人身險繳納性支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  政府部門事業上的院校專業年金繳付教育支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

良好良好教育支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

財政自己事業工作單位治療

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  人事部門機關單位醫療設備

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫客體醫學

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  的優撫另一半醫遼費用

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

診療保護工作工作

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  財政運作

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  大部分行政訴訟控制公共事務

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

自建房基本保障總支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

住宅機構改革總支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  居住房個人公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  賣房補貼款

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收入來源

總支出

項目

預算數

大型項目

總計

尋常公共信息費用財政支出補貼款

縣政府性私募基金成本預算財務捐款

國企投資基金企業經營決算財務捐款

一、似的共同預算表財政資金捐款

375.84 

一、常見通用業務結余

 

 

 

 

二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財務補貼款

 

二、國際關系經費支出

 

 

 

 

三、集體所有制投資者運作費用財政廳付款

 

三、國家安全收支

 

 

 

 

 

 

四、公開安會經費支出

 

 

 

 

 

 

五、的教育支出費用

 

 

 

 

 

 

六、科學實驗高技術花費

 

 

 

 

 

 

七、學歷親子旅游體育競技與影視文化支出費用

 

 

 

 

 

 

八、社會中有效保障了和求業性支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、衛生間更健康教育支出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、能效環境保護其他支出

 

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟居委開支

 

 

 

 

 

 

十三、農業水其他支出

 

 

 

 

 

 

十五、出行搬運其他支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源的堪探工業制造消息等支出費用

 

 

 

 

 

 

第十六、商業運作服務項目業等收支

 

 

 

 

 

 

16、財富管理費用

 

 

 

 

 

 

十八、協助同一省市總支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然的資源英文淺海氣象站等開支

 

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房保駕護航收支

69.07

69.07

 

 

 

 

三十五、糧油加工物質保障付出

 

 

 

 

 

 

二五一、國有土地資產企業經營預算表其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、自然災害預防治療及應急預案標準化管理總支出

 

 

 

 

 

 

二第十五、另外的收入支出

 

 

 

 

 

 

四十四、抗疫相當國債具體安排的經費支出

 

 

 

 

年初薪資收入自動求和

375.84 

本年度經費支出累計

374.56

374.56

 

 

年末財政局付款結轉和節余

 

半年度國庫補貼款結轉和余額

1.28

1.28

 

 

一、一半公共服務預決算民政審批

 

 

 

 

 

 

二、政府部性理財產品項目預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國有企業充分銷售費用財政部門補貼款

 

 

 

 

 

 

總金額

375.84 

共計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

工作

預估合計

首要付出

建設項目付出

功效分級

課程打碼

課目名字

208

生活有效保障了和學生就業花費

26.42

26.42

0.00

20805

行政訴訟衛生事業公司的社會養老收入支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  行政標準工作標準幾乎頤養安全付款收入支出

17.71

17.71

0.00

2080506

  企事業基層單位事業基層單位職業類型年金繳付收入支出

8.71

8.71

0.00

210

食品衛生綠色健康收支

279.06

212.31

66.76

21011

政府部門企業的單位醫用

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政事務的單位醫療衛生

11.28

11.28

0.00

21014

優撫項目醫療機構

14.38

0.00

14.38

2101499

  同一優撫因素醫院收支

14.38

0.00

14.38

21015

整形質量保障安全管理業務

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政機關使用

201.03

201.03

0.00

2101502

  一般的行政性服務管理工作

52.37

0.00

52.37

221

公房保護其他支出

69.07

69.07

0.00

22102

房間變革收入支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  居住房社保公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  房產買賣補助費

41.26

41.26

0.00

總計

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟社會細分管理費用打碼

項目種類

竣工決算數

經濟實惠的分類

課程和科目編寫代碼

題目名稱

預算數

301

薪資春節福利其他支出

291.96

302

貨品和服務的經費支出

15.84

30101

  首要底薪

41.53

30201

  辦公裝修費

8.58

30102

  補貼金補貼金

127.95

30202

  打印費

 

30103

  績效獎金

28.12

30203

  了解費

 

30106

  膳食補貼費費

7.68

30204

  要辦費

 

30107

  考核底薪

 

30205

  有水費

 

30108

企行業企行政單位行業企行政單位主要社會社會養老保險服務保險服務付款

17.71

30206

  商業用電

 

30109

職業分析年金激費

8.71

30207

  郵電通信費

0.02

30110

員工首要醫療器械保險金繳付

11.28

30208

  天然氣供暖費

 

30111

公務活動員治療補助費激費

 

30209

  物業客服維護費

 

30112

別當今社會切實保障交款

1.42

30211

  出差費

1.23

30113

住宅房公積金貸款

27.81

30212

  因公出國留學(境)花費

 

30114

醫療保健費

 

30213

  維修培訓(護)費

 

30199

  其余底薪優惠費用

19.75

30214

  出租費

 

303

對自己和人的補貼申請書

 

30215

  研討會費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  教學費

1.17

30302

  養老費

 

30217

  國家公務服務費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專業原料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購進費

 

30305

  生活水平補貼費

 

30225

  上用助燃劑費

 

30306

  救助費

 

30226

  勞務公司費

 

30307

  醫藥費補帖

 

30227

  授權委托書業務流程費

 

30308

  獎學金金

 

30228

  公會經費支出

2.89

30309

  嘉獎金

 

30229

  副利費

0.6

30310

自己的畜牧業產生補貼政策

 

30231

  國家公務租車電腦運行維修保養費

 

30311

  代繳社會各界安全費

 

30239

  其他客運雜費

 

30399

  一些對個家庭環境的津貼

 

30240

  稅金及扣減資金

 

 

 

 

30299

  另一個商品銷售和功能費用支出

0.3

 

 

 

310

金融資本性花費

 

 

 

 

31001

  別墅房屋多層建筑購建

 

 

 

 

31002

  工作設施購進

 

 

 

 

31003

  專用箱生產設備購置費

 

 

 

 

31007

  新服務網咯及系統購置費的更新

 

 

 

 

31013

  公務活動私車采購

 

 

 

 

31019

  別公路網平臺購置費

 

 

 

 

31021

  出土文物和陳列方面品租賃費

 

 

 

 

31022

  神圣債務購買

 

 

 

 

31099

  其它的資產性其他支出

 

成員接待費總計

291.96

公用設施專項經費累計數

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

正常公用設施決算財政廳補貼款“三公”經費

加總

因公出國工作

(境)費

公務活動用車的添置及操作維持費

公務接待處接待處費

小計

因公買車

租賃費費

公務接待車輛使用

執行定期檢查費

估算數

預算數

概預算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目流程

月初結轉和盈余

當年度收入水平

上年收入支出

年終結轉和

余額

功能鍵劃分類別科目表數字

課程和科目稱謂

自動求和

 

 

預估合計

根本支出費用

投資項目收入支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

建設項目

月初結轉和余額

本年度納入

本年度費用

年尾結轉和節余

功能模塊分類整理考試科目編碼查詢

科目表名稱大全

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

房產債務情況下表

 

 

機構:萬余元

 

比例

總價值

今年初數

年初數

月初數

歲末數

一、資產投資預估合計

——

——

18.93

29.77

   (一)移動資產投資

——

——

0.77

2.21

   (二)調整基金

——

——

18.74

35.92

𒁏          這其中:1.室內(平米)

 

 

 

 

💧                2.代用機械(臺/套/輛)

 

 

 

 

🙈                     表中:(1)運輸車輛(輛)

 

 

 

 

𝕴                                 通常情況國家公務私家車

 

 

 

 

🤪                                 執法檢查值勤小二租車

 

 

 

 

𒀰                                 珍禽專注的技術用車的

 

 

 

 

☂                                 別車輛

 

 

 

 

🅺                   (2)成本價40萬元以內通用版產品(不添加車倆)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

༺                    其中的:價格一百萬元不低于用裝備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🔯        減:合計攤銷及減值做準備

——

——

0.58

8.35

   (三)不斷股份投資項目

——

——

 

 

   (四)經常性債卷投入資金

——

——

 

 

   (五)興建建設項目

——

——

 

 

   (六)隱匿股本

——

——

 

 

▨        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (七)另一個基金

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

0.97

1.45

三、凈凈資產累計數

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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