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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布了日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區九亭醫療機構

2018年終部門結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首位的部分 杭州市松江區九亭醫院科室概述

一、其主要職權

二、個部門結算的時候的單位形成

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、個人收入花費結算的時候總表

二、納入結算的時候表

三、收入支出預算表

四、財政局補貼款盈利付出部門預算總表

五、一般的公用設施部門預算財政部門撥付費用部門預算表

六、普遍服務性概算財政部門撥付基礎開支部門預算表

七、一般的公用估算財政廳撥付“三公”預備費及機構加載預備費經費支出結算的時候表

八、地方政府性私募基金國庫預算國庫撥付支出費用預算表

九、債務外債問題表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第五環節 形容詞表述

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、其主要功能

ꦜ九亭醫院口腔科其主要擔負九亭鎮及周邊各地群眾綜合性能性醫療衛生健康保健管理食品環保精準業務及的突發共公食品環保應急指揮加工、醫療衛生健康保健管理搶救和婦幼健康保健等運轉,并可科學合理落實兩各層次醫療衛生健康保健管理精準業務。

二、學校設備

可根據上面崗位責任,昆明市松江區✅九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018半年度納入付出竣工決算總表

行業:萬的大寫

薪水

開支

工程項目

預算數

內容

竣工決算數

一、財政支出撥付使收入

5560.63

一、般公用服務保障收入支出

 

  之中:縣政府性貨幣基金成本預算國庫捐款

1692.51

二、國際關系收支

 

二、領導津貼收益

 

三、中國國防花費

 

三、自己事業凈收入

13992.62

四、公用衛生收支

 

四、操作盈利

 

五、幼小銜接撥出

0.98

五、附帶組織上交收入水平

 

六、有效方法撥出

 

六、別的收益

80.73

七、文化教育體育類與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

八、當今社會保險和就業率花費

261.58

 

 

九、治療衛生學與計劃怎么寫生殖收支

17902.04

 

 

十、工業工業環保性付出

 

 

 

國慶、城鄉統籌社區網站結余

1692.35

 

 

12、農業和林業水其他支出

 

 

 

13、城市交通物流運輸花費

 

 

 

十四、產品探勘資訊等經費支出

 

 

 

15場、商業地產產品業等開支

 

 

 

第十五、金融資本支出費用

 

 

 

十六、支助許多地費用支出

 

 

 

十九、國土局海底形象等費用

 

 

 

19、商品房的保障付出

28.61

 

 

三十五、糧油食品資源存量費用支出

 

 

 

二五一、另一個經費支出

 

上年工資累計數

19633.98

年初收入支出總計

19885.56

用參公基金投資補充結余差額

262.84

盈余都分配好

 

年末結轉和盈余

272.99

年底結轉和盈余

284.25

共計

20169.81

累計

20169.81


2018每年凈收入部門預算表

機關單位:W

樓盤

上年納入自動求和

財政支出撥付收入水平

上級領導補貼政策工資收入

事業性工資收入

加盟納入

所屬企業單位上交國家效益

其它的薪資

功能分類
科目編碼

學科名稱大全

累計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會化切實保障和工作費用支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業有成方離退體

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

企人事機構人事機構大多社會養老保障保障繳納付出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關企事業工作單位的職業年金交款開支

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械清潔與記劃懷孕結余

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

市立醫院專家

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

基礎性門診

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

相關名辦機構費用支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業行業醫療保健

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展行業醫疔

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018全年薪資收入竣工決算表

企事業單位:百萬元

創業項目

本年度納入總金額

財政廳審批盈利

上司補貼申請書純收入

人事工資收入

生產經營收錄

加盟機關單位上交國家薪資

另一個個人收入

功能分類
科目編碼

管理費用各稱

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設社群開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

中國城市基礎性裝置一起費及對照專題外債薪資收入計劃的其他支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

某個大城市的基礎道路建設配建費確定的總支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保障機制結余

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房教育體制改革教育支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅個人公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度開支竣工決算表

組織:多萬元

業務

本年度性支出加總

核心總支出

頂目結余

上交國家上級部門其他支出

開支出費用

對其他機構經濟補貼支出費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目簡稱

總金額

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

基礎教育收支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

許多幼教收支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

另外育兒教育付出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

中國社會有保障和畢業生就業教育支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關自己事業企業單位離養老

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

國家機關參公企業首要醫療人壽保險人壽保險網上繳費收支

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記企事業方角色年金繳納經費支出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務干凈與準備生殖教育支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公校專科醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

整合醫院醫生

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其余市立醫院收入支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018當年度收入支出竣工決算表

計量單位:萬塊人民幣

新項目

上年結余總金額

總體撥出

新項目其他支出

上交上級部門經費支出

經驗收支

對附設機構補貼費收支

功能分類
科目編碼

課程命名

合計數

 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業上的方醫療服務

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

行業基層單位醫學

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鎮社區衛生收支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

省份基礎條件措施生活配套費及對應著專題債權債務創收制定的撥出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

其他的省份地基油煙凈化器一體化費籌劃的花費

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

居住房保障機制經費支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改變性支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年度財政性撥付收益費用支出 竣工決算總表

廠家:70萬

使收入

費用支出

大型項目

竣工決算數

內容

累計數

基本公共信息費用財政預算審批

鎮政府性資金預算表財政性撥付

一、通常情況公益性費用預算財政資金撥付

3868.12 

一、一半通用業務花費

 

 

 

二、相關部門性債卷工程預算財務補貼款

1692.51 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、飲水機開支

 

 

 

 

 

四、公用安全管理支出費用

 

 

 

 

 

五、教導開支

0.98 

0.98 

 

 

 

六、生物學方法性支出

 

 

 

 

 

七、文化知識田徑與文化傳播付出

 

 

 

 

 

八、社會上保護和就業創業性支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療保健環衛與設計生二胎其他支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、發展工業環保標準環保標準其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化片區性支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、交通出行輸送支出費用

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘測企業信息等收支

 

 

 

 

 

第十六、商家售后制造業等付出

 

 

 

 

 

16、金融科技收入支出

 

 

 

 

 

十八、經濟援助其它的沿海地區費用支出

 

 

 

 

 

18、國土資源深海氣象臺等性支出

 

 

 

 

 

十八、公寓房安全保障開支

 28.61

28.61 

 

 

 

20、糧油加工工程設備收儲結余

 

 

 

 

 

二11、一些收支

 

 

 

年初薪資預估合計

5560.63 

上年付出累計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

今年初財政性撥付結轉和節余

264.40 

年終財政支出捐款結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      常見通用決算財政性捐款

200.98 

 

 

 

 

      政府機關性股權基金估算財政性審批

63.42 

 

 

 

 

共計

5825.03 

總金額

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018第四季度普遍公用設施預結算的時候不需要捐款撥出結算的時候表

的單位:余萬元

樓盤

總計

差不多結余

好項目收支

的功能幾大類

考試科目數字

會計科目名字大全

205

 

 

教導其他支出

0.98

 

0.98

205

99

 

另外的的教育費用支出

0.98

 

0.98

205

99

99

另一教學費用

0.98

 

0.98

208

 

 

社交安全保障和就業率撥出

261.58

261.58

 

208

05 

 

人事部門事業上單位名稱離養老金

261.58

261.58

 

208

05

05 

政府機關工作廠家基本的社會養老人身險交款撥出

228.88

228.88

 

208

05

06

行政機關事業性部門職位年金手機繳費其他支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫遼干凈與進度表懷孕其他支出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

醫診所

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

綜合管理醫生

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

的醫青島博士整形醫院醫院費用支出

1.79

 

1.79

210

11

 

政府部門企事業基層單位醫療管理

38.82

38.82

 

210

11

02

衛生事業企業單位醫疔

38.82

38.82

 

221

 

 

租賃房維護撥出

28.61

28.61

 

221

02

 

住宅房行政體制改革經費支出

28.61

28.61

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

28.61

28.61

 

累計數

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年度目標一般的公共服務預算表財政資金付款基本的撥出竣工決算表

  基層單位:萬元左右

活動

總金額

工作員費用

公用設施金費

經濟條件各類

科目表打碼

學科品牌

301

 

很大打工族薪資最新福利收支

2921.38

2921.38

 

301

01

  通常員工工資

522.38

522.38

 

301

02

  經費救濟款

360.90

360.90

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  餐費補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考評基本工資

1709.09

1709.09

 

301

08

政府部門企事業公司一般健康養老穩定費

228.88

228.88

 

301

09

行業年金激費

32.70

32.70

 

301

10

工人基本性醫院商業險交費

38.82

38.82

 

301

11

公務活動員醫藥補貼政策繳付

 

 

 

301

12

各種社會中切實保障手機繳費

 

 

 

301

13

自建房社保公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其他公司褔利性支出

 

 

 

302

 

各種商品和保障總支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業方法公司方法費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)手續費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  使用產品費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  多功能燃油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  代為業務領域費

 

 

 

302

28

  總工會資金

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  公務活動出行用車啟用維護與保養費

 

 

 

302

39

  別的出行費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除成本

 

 

 

302

99

  其它設備和服務質量性支出

 

 

 

303

 

對自己和小家庭的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常津貼

 

 

 

303

07

  醫療設備費補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

自己的農林牧產出補助費

 

 

 

303

99

  別每個人離異家庭環境的補助金費用

 

 

 

310

 

投資性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公樓機 購入

 

 

 

310

03

  專業級生產設備租賃費

 

 

 

310

07

  內容在線及pc軟件置辦最新

 

 

 

310

13

  因公小二租車購買

 

 

 

310

19

  某個交通管理軟件租賃費

 

 

 

310

22

  有形股權采購

 

 

 

310

99

  許多金融資本性付出

 

 

 

總計

2921.38

2921.38

 

 


2018第四季度一般來說公共性工程預算財政結余付款“三公”專項費用及機構運轉專項費用結余預算表

工作單位:萬元左右

一樣 服務性財政廳預算財政廳補貼款“三公”經費預算

市直機關啟用

資金投入結算的時候數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務接待車輛置辦及啟動費

公務活動商務接待費

小計

公務接待車輛

購置費費

公務接待私車

行駛費

財政預算數

部門預算數

費用數

部門預算數

工程預算數

預算數

項目預算數

預算數

費用數

預算數

財政預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018本年地方政府性股權基金部門預算財務付款付出部門預算表

的單位:萬塊

大型項目

累計數

常規費用

該項目教育支出

功能鍵各類

幾個會計科目編碼查詢

考試科目品牌

212

 

 

村鎮社區衛生收支

1692.35

 

1692.35

212

13

 

地區基礎上場地設施配建費及匹配督查通知債款效益準備的收入支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

某個中小城市框架裝置生活配套費安排好的其他支出

1692.35

 

1692.35

預估合計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度財產欠債情況發生表

 

 

標準的單位:萬美金

 

需求量

作用

年末數

歲末數

今年初數

年初數

一、財產合計數

——

——

24915.03

26734.54

   (一)傳播資本

——

——

4390.26

3874.85

   (二)放置房產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

♏                          正常國家公務公務車

 1

 1

35.99

35.99

♊                          稽查值勤出行用車

 

 

 

 

⭕                          機械非常專業系統專車

 

 

 

 

⛦                          許多私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🐲               4.相關穩定折舊

——

——

52.20

48.06

♎        減:顯示器計提折舊及減值的準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)不斷投資項目

——

——

 

 

   (四)在建設網項目工程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無形之中債務

——

——

348.23

352.78

❀        減:積累攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)許多股權

——

——

 

 

二、過負債的加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈基金累計數

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、對于武漢市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018全年盈利費用支出 結算的時候環境承載力的情況詳細說明

杭州市松江區九亭醫阮2018🎶年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、有關于西安市松江區九亭醫院專家2018本年度個人收入預算現狀介紹

當年度🧸收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、至于廣州市松江區九亭醫院門診2018年末費用支出 預算事情闡明

本年度🌠支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、有關西安市松江區九亭醫阮2018每年財政資金付款薪資收入付出基本問題這說明

南京市松江區九亭醫院專家2018♓年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、對於重慶市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018本年度尋常公眾工程預算民政捐款經費支出結算的時候問題說明書怎么寫

(一)一半共同概預算財政資金付款付出部門預算基本狀態

上海市松江區九亭醫院2018ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)普通公用設施概預算不需要補貼款總支出結算的時候構造問題

武漢市松江區九亭醫院口腔科2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)常見公開費用預算財政局補貼款花費結算的時候中應時候

天津市松江區九亭醫院醫生2018𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1🥀、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🌱社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🧜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🌼醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

♔醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4𝕴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、介紹傷害市松江區九亭寵物醫院2018本年大體公開竣工決算財政性付款大體支出費用竣工決算事情代表

天津市松江區九亭衛生院2018෴年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🍷、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政局付款性支出部門預算總體布局癥狀反映。

重慶市松江區九亭診所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費預算財政預算補貼款教育支出結算的時候明確狀態闡述。

天津市松江區九亭醫院口腔科2018全年度無“三公”資金投入財政部門審批教育支出。

八、有關于重慶市松江區九亭醫院醫生2018本年市政府性投資基金工程預算不需要付款費用預算條件講解

傷害市松江區九亭醫生2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🍰、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、集體所有制股權投資生產經營預決算財政支出審批情況發生就說明

沈陽市松江區九亭寵物醫院2018本年無公有充分營運費用預算財政部門撥付費用。

十、任何更重要要點的前提這說明

(一)行政單位工作資金投入收支問題

天津市市松江區九亭機構2018全年度高分子關運營專項經費付出。

 

(二)政府部采購招標總支出前提

北京市市松江區九亭醫院門診2018♋年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)該車輛、農村房屋特異占有現狀

東莞市松江區九亭醫院門診2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評監管時候

🌌上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🍸一、民政局支出撥付納入:指基層單位年初度從本級民政局支出個部門要先拿到的民政局支出撥付,包擴基本共同決算表民政局支出撥付和現政府性基金投資決算表民政局支出撥付。

♕二、企業年收錄:指企業單位名稱進行正規業務部門促銷過程名詞解釋輔助的促銷過程贏得的年收錄。其主要是:醫療管理年收錄等。

꧒三、合作經營的收益:指教育事業企機關事業單位在技術的業務過程基本輔助制作過程認知能力深入開展非獨立的賬務處理合作經營的過程拿得的收益。

🔯四、某些工資:指廠家作為的除“不需要審批工資”、“教育事業工資”、“經驗工資”等多于的工資。大部分是:成本工資等。

五、本年度結轉和節余:就是指當年度還進行、結轉到本年度按想關規則以后選用的本金。

𒁏六、年初結轉和余額:指上年中或很久以前年中概預算具體安排、因合理性的條件時有發生變換不可按原設計實行,需網絡延遲到之前年中按密切相關法規隨時采用的流動資金。

♎七、差不多性教育支出:指企業為有效保障組織 一般運行的、到位每天工作責任責任而發生的一項性教育支出。

🎀八、工程開支:指機構為完畢獨特的行政性崗位每日任務或衛生事業發展方向計劃,在基本上開支之上進行的那項開支。

𝓡九、管理性支出費用:指衛生事業廠家在正規生活及外掛生活囿于開展業務非單獨的分攤管理生活發生的性支出費用。

🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧃十一國慶、機關企業公司作業經費撥出概算:指行政機關企業公司和圖案填充因公員法經營的事業上的企業公司適用一半公共服務概算財政資金審批分配的總體收支中的規章制度公用設施經費撥出概算收支。

 

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