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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 更新精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區咨詢中心醫療

2019年度目標結算的時候

 


目  錄

 

首大部分 東莞市松江區中間專科醫院情況

一、最主要的職責范圍

二、系統設置成

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、純收入付出預算總表

二、營收結算的時候表

三、費用支出 結算的時候表

四、財政資金補貼款營收花費部門預算總表

五、普遍公用設施項目預算民政補貼款撥出結算的時候表

六、尋常公用費用不需要付款關鍵總支出竣工決算表

七、通常情況公眾預部門預算財政資金撥付“三公”事業費及機構運作事業費付出部門預算表

八、政府部性資金工程預算財政預算審批經費支出部門預算表

九、凈資產流動負債情況表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

四是位置 專有名詞回答


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、核心職能作用

⭕傷害市松江區重點醫阮作為一個兩級甲等醫阮,擔負著區域性醫藥設備重點的職責權限,為松江國民肉體身心正常供給醫藥設備與的康復護理保鍵服務。搞好醫藥設備與的康復護理,醫學界檢驗幼小銜接,醫學界檢驗研究方案,干凈衛生學醫藥設備專業人工陪訓,干凈衛生學新技術專業人工再幼小銜接,保鍵與身心正常幼小銜接。

武漢市市松江區中心的大醫院♍作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、單位設計

要根據上面崗位職責,重慶市松江區中心站寵物醫院設40ꩵ個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019年度目標個人收入教育支出竣工決算總表

機關單位:億元

薪水

收支

的項目

預算數

該項目

竣工決算數

一、基本上公共性預決算財政資金捐款營收

22385.03

一、通常情況公共性功能教育支出

 

二、以政府性母基金工程預算財政資金付款創收

3293.59

二、外交政策撥出

 

三、上級部門補助費效益

 

三、飲水機支出費用

 

四、工作收入來源

112239.83

四、公共信息平安總支出

 

五、加盟年收入

 

五、教育輔導費用

 

六、其他機關單位上交純收入

 

六、科學實驗技術應用撥出

 

七、另一個收益

883.79

七、人文精神度假游體肓與媒體支出費用

 

 

 

八、的社會質量保障和學生就業性支出

6824.39

 

 

九、衛生監督健康生活收入支出

128333.85

 

 

十、節電環境性支出

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區居委會費用

3293.59

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

十五、客運貨運教育支出

 

 

 

十四、的資源勘測內容等結余

 

 

 

15、商家售后流通業等結余

 

 

 

十五、財富管理總支出

 

 

 

十六、幫扶其他區域支出費用

 

 

 

18、當然網絡資源浮游生物氣象觀測等付出

 

 

 

第十九、商品房安全保障經費支出

1597.07

 

 

20、糧油食品物品保障費用支出

 

 

 

二十一國慶、地震災害預治及應急救援菅理付出

 

 

 

二12、另外費用

 

上年納入預估合計

138802.23

本年度結余累計

140048.91

用事業性股權基金處理出入差額

2582.18

盈余分攤

 

月初結轉和節余

1464.75

年初結轉和余額

2800.25

總額

142849.16

總結

142849.16


2019每年收錄預算表

機關單位:萬的大寫

工作

當年度使收入自動求和

財政部門捐款收錄

上一級補貼申請書收錄

教育事業創收

加盟收入來源

其他行業上交年收入

某些薪水

功能分類
科目編碼

專業科目標題

加總

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

市場經濟切實保障和學生就業性支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門教育事業計量單位離提前退休

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業企事業單位編制離退休之

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關企事業計量單位常見養老院保險公司交款收支

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業發展方職業類型年金付款費用

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生健康保健收入支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

私立的醫院

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

一體化青島博士整形醫院醫院

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

另外的公立學校醫院其他支出

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門企事業企業單位醫療保健

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業部門治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設區域其他支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

地市基礎性的設施生活設施費規劃的花費

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

其余中國城市理論知識公用設施一起費合理安排的支出費用

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

公房擔保花費

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房制度改革花費

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

租賃房北京公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019年總支出預算表

企業:萬是

投資項目

本年度費用合計數

常規撥出

樓盤其他支出

繳納上家結余

銷售結余

對付屬的單位補帖支出費用

功能分類
科目編碼

管理費用名稱

預估合計

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

當今社保措施和就業問題費用

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

財政自己事業的單位離退休之

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業工作單位離退休之

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

機關企業發展機關單位企業發展機關單位基礎養老生活保險金繳納費用花費

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

機關工作單位衛生事業工作單位職業角色年金網上繳費開支

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

環衛綠色健康總支出

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

醫醫院門診

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

綜合管理寵物醫院

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

某些公立三甲機構機構付出

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

人事部門企業發展企業醫藥

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

工作部門醫遼

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌居委花費

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

城區前提設備配建費確定的收入支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

相關地方基本知識建筑設施配備費擬定的費用支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

住宅房安全保障費用

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

公寓房變革總支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房社保公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終財政結余補貼款薪水結余部門預算總表

工作單位:上萬元

利潤

收入支出

項目

部門預算數

的項目

總計

普通公益性預決算財政局撥付

相關部門性基金投資決算財務捐款

一、通常公眾概預算財政部門補貼款

22385.03 

一、普通公共信息售后服務費用支出

 

 

 

二、區政府性母基金預決算財政預算付款

3293.59 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、中國軍事費用

 

 

 

 

 

四、公共信息安全管理花費

 

 

 

 

 

五、的教育收入支出

 

 

 

 

 

六、物理學技術應用支出費用

 

 

 

 

 

七、文明旅游行業田徑運動與媒體收支

 

 

 

 

 

八、發展有效保障了和求業教育支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、清潔營養健康教育支出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、高效節能撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮街道辦事處付出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

第十五、流量運輸管理教育支出

 

 

 

 

 

十四、能源探礦信息內容等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、商用服務項目業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、財富管理其他支出

 

 

 

 

 

十六、扶持另外的中南部其他支出

 

 

 

 

 

十七、物種多樣性資源量海洋能氣候等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房的保障花費

1597.07 

 1597.07

 

 

 

三十五、糧油加工物資供應產出支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、洪澇防范及應激標準化管理性支出

 

 

 

 

 

二十三、另外費用支出

 

 

 

上年利潤自動求和

25678.61 

上年收支加總

24844.15

21550.56

3293.59

期初國庫捐款結轉和余額

1138.69 

歲末財務捐款結轉和節余

1973.16 

1973.16 

 

一、一樣 公眾財政性預算財政性付款

1138.69 

 

 

 

 

二、鎮政府性貨幣基金項目預算財政局審批

 

 

 

 

 

總結

26817.31 

合計

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019當年度基本公用設施預算表國庫捐款費用支出 竣工決算表

基層單位:萬的大寫

項目

累計數

基本的經費支出

內容教育支出

功用類別

會計科目編號

課目標題

208

 

 

生活保障措施和就業前景開支

6824.39

6824.39

 

208

05

 

人事部門事業上企業離退休年齡

6824.39

6824.39

 

208

05

02

事業心院校離退體

436.11

436.11

 

208

05

05

機構教育事業企行政單位關鍵醫養商業保險付款結余

4563.06

4563.06

 

208

05

06

國家機關創業單位名稱工作年金納費費用

1825.22

1825.22

 

210

 

 

環衛的健康開支

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公立三甲醫院醫生醫院醫生

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

結合醫阮

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

另一公立三甲醫院醫生醫院醫生收入支出

40.07

 

40.07

210

11

 

財政教育事業的單位醫療管理

2167.45

2167.45

 

210

11

02

事業心院校醫療服務

2167.45

2167.45

 

221

 

 

住宅房有效保障開支

1597.07

1597.07

 

221

02

 

公寓房制度改革費用

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

房產個人公積金

1597.07

1597.07

 

加總

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019年終通常公開估算財政部門審批總體花費部門預算表

  方:萬塊

工作

總金額

人數勞務費

通用預備費

經濟能力幾大類

幾個會計科目各稱

會計分類商品編碼

301

 

的薪資社會福利其他支出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  大體月薪

935.10

935.10

0.00

301

2

  補貼金補貼金

182.03

182.03

0.00

301

3

  獎勵

0.00

0.00

0.00

301

6

  飯食補貼費

0.00

0.00

0.00

301

7

  績效考核薪水

4192.13

4192.13

0.00

301

8

企事業基層單位基層單位事業基層單位基層單位大多醫療保險費用保險費用納費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

職業角色年金納費

1825.22

1825.22

0.00

301

10

人通常醫用保險費用繳付

2167.45

2167.45

0.00

301

11

公務接待員醫院補助款付費

0.00

0.00

0.00

301

12

各種社會的后勤保障付費

247.64

247.64

0.00

301

13

自建房社保公積金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫學費

0.00

0.00

0.00

301

99

  其它的工薪社會福利花費

509.20

509.20

0.00

302

 

貨品和貼心服務付出

266.27

0.00

266.27

302

1

  辦公場所費

0.00

0.00

0.00

302

2

  刷費

0.00

0.00

0.00

302

3

  咨詢了解費

0.00

0.00

0.00

302

4

  登記手扣費

0.00

0.00

0.00

302

5

  有水費

0.00

0.00

0.00

302

6

  交電費

0.00

0.00

0.00

302

7

  電力費

0.00

0.00

0.00

302

8

  采暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  小區物業方法費

0.00

0.00

0.00

302

11

  旅差費

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出國旅游(境)成本

0.00

0.00

0.00

302

13

  檢修(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  租憑費

0.00

0.00

0.00

302

15

  商務會議費

0.00

0.00

0.00

302

16

  訓練費

0.00

0.00

0.00

302

17

  公務客服客服費

0.00

0.00

0.00

302

18

  專屬文件費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝租賃費費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專門主要燃料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務派遣費

0.00

0.00

0.00

302

27

  都交給國際業務費

0.00

0.00

0.00

302

28

  企業工會事業費

0.00

0.00

0.00

302

29

  員工福利費

189.05

0.00

189.05

302

31

  國家公務專車行駛維系費

0.00

0.00

0.00

302

39

  其它交通運輸資金

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及疊加費

0.00

0.00

0.00

302

99

  另一個淘寶商品和安全服務經費支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對自己的和家人的補貼金

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  退休年齡費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  人生政府補貼

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫療機構費補貼申請書

0.00

0.00

0.00

303

8

  資助金

0.00

0.00

0.00

303

9

  獲獎額度金

0.00

0.00

0.00

303

10

私人種植業的生產補帖

0.00

0.00

0.00

303

99

  一些對各人和中國家庭的津貼

1.70

1.70

0.00

310

 

股權投資性總支出

0.00

0.00

0.00

310

2

  工作設備新購

0.00

0.00

0.00

310

3

  專用的主設備添置

0.00

0.00

0.00

310

7

  資訊線上及app新購更新時間

0.00

0.00

0.00

310

13

  因公車輛使用新購

0.00

0.00

0.00

310

19

  一些道路交通設備添置

0.00

0.00

0.00

310

21

  中國文物和商品陳列品折舊費

0.00

0.00

0.00

310

22

  無形中資源折舊費

0.00

0.00

0.00

310

99

  其余充分性經費支出

0.00

0.00

0.00

總計

16657.53

16391.26

266.27


𓆏2019半年度大部分共公概算財政局付款“三公”經費經費支出預算及政府部門電腦運行經費經費支出預算經費支出竣工決算表

標準:十萬

尋常公共服務概預算財務撥付“三公”經費預算

國家機關運作

專項經費結算的時候數

總金額

因公出國工作

(境)費

因公私車采購及運轉費

因公迎送費

小計

國家公務專車

購買費

國家公務使用車

行駛費

概算數

預算數

概預算數

預算數

概算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019一年度政府辦公室性資金結算的時候不需要審批其他支出結算的時候表

計量單位:萬的大寫

內容

自動求和

主要費用

投資項目結余

能力分為

課程和科目數字

會計分類命名

212

 

 

城鎮街道辦事處收支

3293.59

 

3293.59

212

13

 

縣城基礎條件建筑設施匹配費設置的費用支出

3293.59

 

3293.59

212

13

99

同一地市地基措施智能化費組織的收支

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

合計數

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終股權欠債情況發生表

 

 

費用政府部門:萬余元

 

用戶

社會價值

年終數

年終數

月初數

年終數

一、基金總計

——

——

85460.48

87924.1

   (一)進出債務

——

——

22455.6

18874.17

   (二)緊固房產

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

▨                2.通用型專用設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

♐                     其中的:(1)設備(輛)

4

4

105.78

105.78

🅷                                 應該公務活動出行

 

 

 

 

🌼                                 監察值勤出行用車

 

 

 

 

♔                                 特類專業化技巧公務車

 

 

 

 

💖                                 相關車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

🙈               4.各種固定住固定資產處置

——

——

1309.25

1555.17

🐎        減:合計攤銷及減值提前準備

——

——

38897.78

43387.7

   (三)長久的股份投資加盟

——

——

0

0

   (四)繼續國債投資

——

——

0

0

   (五)正在新建工業

——

——

29314.57

32783.88

   (六)無型資本

——

——

1708.48

2495.05

ꦏ        減:累記攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)同一財產

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

11963.38

10495.17

三、凈債務總金額

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、介紹傷害市松江區中心的醫院2019年中薪資收入教育支出竣工決算整體來說環境描述

南京市松江區中心站門診2019♍年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、有關于濟南市松江區中央醫生2019全年納入部門預算環境就說明

當年度♔收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、關于幼兒園濟南市松江區核心專科醫院2019月度經費支出結算的時候癥狀介紹

當年度♏支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、管于傷害市松江區中間醫院科室2019年財政預算捐款工資收入總支出整體情況報告表明

濟南市松江區中央醫阮2019꧋年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、對于滬市松江區機構醫院科室2019年度目標尋常共同財政資金預算財政資金捐款經費支出部門預算情況就說明

(一)基本上公共服務工程預算不需要補貼款教育支出結算的時候總體設計現狀

昆明市松江區咨詢中心醫阮2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)通常狀況共同預算表財政部門捐款付出預算的結構狀況

武漢市松江區主醫院門診2019🅰年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)平常公用費用財政廳捐款支出費用預算特定狀態

天津市松江區中間大醫院2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4꧃、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5ꦇ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:省事公眾去醫院流程,促進去醫院流程原則。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45萬多,花費結算的時候為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07億元,其他支出結算的時候為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、更多重慶市松江區中心站機構2019年末普遍服務性概算財務補貼款總體費用支出 結算的時候情形反映

廣州市松江區平臺醫院專家2019♍年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1🙈、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2🐻、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入民政撥付結余部門預算總體性情況下就說明。

杭州市松江區心中機構2019ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019🌄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”資金投入財政資金捐款費用支出 部門預算按照狀態詳細說明。

2019💙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

♕公務接待專用車執行維修收入支出4.45上萬元。其主要用在避免平日維修培訓、捧場。2019年,武漢市松江區主診所隸屬于各決算機構支出財政部門補貼款的公務活動公務車保要量為4輛。

八、介紹西安市松江區中心站醫院科室2019年終政府部門性母基金工程預算國庫補貼款其他支出竣工決算情況報告說明書

天津市松江區中心點醫院專家2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國企股權投資銷售經營工程預算財政資金補貼款事情介紹

昆明市松江區中央專科醫院2019年末無國有企業投資開費用財政資金審批教育支出。

十、某些更重要方式方法的情況報告表示

(一)行政機關使用資金收入支出條件

滬市松江區主專科醫院2019當年度硅化物關作業專項資金其他支出。

(二)國家回收撥出癥狀

南京市松江區重心醫療2019♓年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)汽車、房屋面積獨特被占情形

1、避免

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、農村房子

鄭州市松江區核心醫生2019半年度無房子特俗占有原因介紹。

(四)估算工作績效操作狀態

꧑上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

♏一、財務付款收益:指企事業單位上年度目標從本級財務部門達成的財務付款,包擴基本上公益性決算財務付款和政府性性股票基金決算財務付款。

二、行業營收:指行業企事業單位考試推進的專業業務部游戲活動名詞解釋輔助制作游戲活動要先拿到的營收。

三、銷售薪資:指事業性單位名稱在工程專業服務過程和其協助過程外展開非自己測算銷售過程獲取的薪資。

四、另一個效益:指部門具有的除“財政部門捐款效益”、“人事效益”、“企業經營效益”等除外的效益。

五、今年初結轉和余額:意指去年度暫未完畢、結轉到上年按有關于標準接著選用的現金。

🌳六、年終結轉和節余:指本第四季度度或十年前第四季度費用設置、因客觀存在狀況發現的變化沒有按原籌劃具體實施,需網絡延遲到往后第四季度按有觀規定標準堅持便用的專項資金。

💎七、常見經費支出費用:指機關單位為保駕護航平臺正常情況正常的事業、做好生活事業重任而出現的每一項經費支出費用。

♈八、創業項目教育費用教育支出 :指方為到位特定的的行政訴訟運轉的任務或創業未來發展目的,在大致教育費用教育支出 之中產生的每一項教育費用教育支出 。

❀九、合作經營管理收入總支出:指企業發展單位名稱在專業生活及外掛生活之余開始非獨立性計算合作經營管理生活產生的收入總支出。

꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥂國慶、企事業上企業工作經費預算估算:指財政廳企業和根據國家公務員考試法管理方法的事業上企業便用大部分服務性估算財政廳捐款配備的基本性性收入支出中的平常公共經費預算估算性收入支出。

 

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