沈陽市松江區精神抖擻衛生防疫服務中心
2019當年度預算
目 錄
一是一部分 杭州市松江區心理干凈中簡介
一、核心職責范圍
二、設備安裝
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、收入水平教育支出竣工決算總表
二、盈利部門預算表
三、結余預算表
四、財政付出捐款營收付出預算總表
五、通常通用項目預算財政廳補貼款性支出竣工決算表
六、一樣 公共服務費用財政預算付款幾乎收支竣工決算表
七、通常共同預算表財政預算補貼款“三公”資金投入預算及政府部門工作資金投入預算費用支出 部門預算表
八、國家性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金撥付付出預算表
九、資源流動負債實際記錄表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第4大部分 代詞講解
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、重要行政職能
ꦦ天津市松江區進取心情公共衛生間基地是進取心情公共衛生間診所診所,重點具備進取心情病正規專門、進取心情治愈正規專門、社區網站怎樣預防控制正規專門、監床護理藥理療法護理心理活動正規專門的物理診斷報告控制;麻醉師科(限改進電抽動控制);醫美撿驗科:監床護理藥理療法護理體液、血細胞正規專門、監床護理藥理療法護理微生態學學正規專門、監床護理藥理療法護理檢查是否撿驗正規專門、監床護理藥理療法護理免疫細胞、血清學正規專門;醫美圖像科等物理診斷報告正規專門;業務的業務理念是盡心敬業為我區各鎮鄉的進取心情病員者業務的,要做到馬上控制,增加怎樣預防,落實測算業務。
二、組織 放置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個系統設置系統,具有:商務辦公空間、基礎性保障措施科、醫政科、的護理部、治療科、財富科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019本年工資付出預算總表
部門:上萬元
凈收入 |
結余 |
||
建設項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
預算數 |
一、平常公眾預算表不需要付款收入來源 |
3836.70 |
一、通常公開服務質量費用支出 |
|
二、鎮政府性投資基金成本預算財政預算捐款收錄 |
|
二、外交史經費支出 |
|
三、領導補帖收錄 |
|
三、國家安全其他支出 |
|
四、自己事業薪水 |
4843.49 |
四、公用衛生費用支出 |
|
五、經營者營收 |
|
五、教育輔導收入支出 |
|
六、附屬醫院機關單位繳納薪資 |
|
六、數學技木經費支出 |
|
七、一些盈利 |
572.64 |
七、藝術旅游活動運動與影視文化開支 |
|
|
|
八、社會性得到保障和工作教育支出 |
711.91 |
|
|
九、安全衛生營養結余 |
6848.58 |
|
|
十、發展節能干凈干凈費用支出 |
|
|
|
國慶、縣域區域總支出 |
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
|
|
|
十四、道路交通車輛運輸收支 |
|
|
|
十四、網絡資源勘查信心等其他支出 |
|
|
|
第十六、商業運作業務業等支出費用 |
|
|
|
第十五、財富管理性支出 |
|
|
|
十八、幫扶另一地域性支出 |
|
|
|
二十、大生態資源英文海洋生物形象等撥出 |
|
|
|
黨的十九、房屋保證經費支出 |
69.10 |
|
|
二是、油糧原材料設備自給率費用 |
|
|
|
二五一、災難消滅及應急指揮標準化管理總支出 |
|
|
|
二12、另一教育支出 |
|
上年收入水平總計 |
9252.83 |
當年度費用自動求和 |
7629.59 |
用教育事業母基金填補收入支出差額 |
|
節余分配原則 |
1378.04 |
期初結轉和余額 |
412.48 |
月底結轉和余額 |
657.68 |
累計 |
9665.31 |
共計 |
9665.31 |
2019每年使收入部門預算表
單位名稱:萬美元
建設項目 |
上年效益合計數 |
不需要撥付收入來源 |
上級領導補助款利潤 |
視野收入水平 |
經營的個人收入 |
附帶標準上交薪資收入 |
其他薪資 |
||||
功能分類 |
專業科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會生活保障機制和擇業支出費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業的單位離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業政府部門離退職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的組織關鍵養老院穩妥納費開支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關人事公司的職業分析年金激費教育支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生健康保健收支 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公辦診所 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精氣神病門診 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另一公力醫阮收入支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環保 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大的服務性干凈衛生專題 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
作為應急的服務性衛生監督活動作為應急的加工處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關自己事業基層單位醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業工作單位醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間機構改革其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019半年度費用部門預算表
機構:萬美元
品牌 |
年初開支加總 |
基本性其他支出 |
建設項目開支 |
上交國家上級部門費用支出 |
營業支出費用 |
對附屬醫院計量單位政府補貼收支 |
||||
功能分類 |
考試科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代維護和就業形勢其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企事業標準離養老金 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業標準離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業計量單位計量單位基本上醫養穩妥繳納費用性支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心院校職業技能年金付費性支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督衛生總支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦醫院口腔科 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神狀態病醫院醫生 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
各種名辦醫院門診支出費用 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大公眾衛生監督自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應激通用環境衛生時間應激補救 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業編名稱單位名稱醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展計量單位醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房得到保障性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019本年度不需要審批盈利付出竣工決算總表
基層單位:上萬元
收入水平 |
收入支出 |
||||
樓盤 |
結算的時候數 |
大型項目 |
自動求和 |
一樣共公財政廳預算財政廳補貼款 |
以政府性股權基金項目預算財政性撥付 |
一、一樣 公共信息概預算國庫審批 |
3836.70 |
一、平常通用服務于支出費用 |
|
|
|
二、政府機關性新基金概算財政資金撥付 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、民防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公開應急收支 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育開支 |
|
|
|
|
|
六、物理學工藝開支 |
|
|
|
|
|
七、文化知識游玩球場與傳媒業總支出 |
|
|
|
|
|
八、發展確保和擇業收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、清潔健康保健付出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、發展節能環保細節環保細節經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮街道辦事處收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、流量車輛運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘察企業信息等付出 |
|
|
|
|
|
15、商務的制造業等總支出 |
|
|
|
|
|
16、財務經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援另一個地域開支 |
|
|
|
|
|
18、理所當然礦產資源海上氣象學等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房切實保障支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二十五、糧油食品物資供應存儲費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、傷害預防及應急預案維護總支出 |
|
|
|
|
|
二十三、相關開支 |
|
|
|
上年盈利累計數 |
3836.70 |
當年度開支總計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初民政審批結轉和余額 |
301.78 |
年終財政支出撥付結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、尋常公開成本預算財政廳撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府部門性股票基金預決算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
總共 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019半年度普通共同費用財政廳付款收支結算的時候表
公司的:萬美金
投資項目 |
自動求和 |
常規總支出 |
創業項目收支 |
|||
功用分類整理 學科項目編碼 |
項目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在擔保和求業費用支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
財政自己事業計量單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成的單位離退休工資 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機構衛生事業標準總體健康社保費服務交款其他支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
部門企業發展公司的職業角色年金繳納費用支出費用 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
清潔正常花費 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
市立門診 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精神力量病大醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
任何市立醫療其他支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公用設施衛生情況專項整治 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發事故公共性干凈事故應急管理辦理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
政府部門事業有成企業單位醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展機構醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
住宅改草開支 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019本年度一般的通用財務預算財務補貼款基本上收入支出結算的時候表
企事業單位:70萬
業務 |
總金額 |
人群接待費 |
通用費用 |
||
國家經濟類別 項目識別碼 |
科目表稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水副利花費 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
一般工資收入 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效年薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上公司幾乎養老院人壽保險激費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
工作年金繳納費用 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
退休職工常見整形穩定交費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社交保駕護航交款 |
|
|
|
301 |
13 |
公房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何工資收入活動總支出 |
|
|
|
302 |
|
貨品和服務保障教育支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
國家公務私家車自動運行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個道路加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它淘寶寶貝和服務花費 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家用的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們林果業研發補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
的對自己的和小家庭的補助費 |
|
|
|
310 |
|
投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室專用設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網路及圖片軟件采購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交行機器購進 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和展示品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的房產置辦 |
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310 |
99 |
同一投資基金性費用支出 |
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自動求和 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年度目標正常公眾預預算財政局補貼款“三公”預備費及機關單位作業預備費撥出預算表
公司的:萬多
基本上共同項目預算財政預算補貼款“三公”事業費 |
危險機關行駛 預備費預算數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
國家公務專車購入及正常運作費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
公務接待車輛租賃 購買費 |
公務接待出行 啟動費 |
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估算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
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🅷注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019本年縣政府性私募基金成本預算財務審批費用支出 結算的時候表
工作單位:多萬元
內容 |
合計數 |
最基本支出費用 |
建設項目結余 |
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功能性細分 會計科目識別碼 |
管理費用種類 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度債務資產負債具體記錄表 |
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收入額機構:億元 |
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數 |
使用價值 |
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今年初數 |
月底數 |
年終數 |
年終數 |
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一、金融資產加總 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流入資金 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)一定資源 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
൩ 2.實用設配(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
💦 在當中:(1)車倆(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🧸 般公務接待出行用車 |
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🦂 辦案執勤點小二租車 |
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💟 特種工藝行業新技術私家車 |
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🧔 的用車的 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 4.某些穩定資金 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🍎 減:總共使用折舊率及減值做好準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)經常股本融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的債卷投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網市政工程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱約固定資產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
💮 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)其它股權 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財產累計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、相對于成都市松江區精神力量衛生監督咨詢中心2019當年度營收結余部門預算總體目標事情說明怎么寫
鄭州市松江區精神實質干凈中間2019༺年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、觀于廣州市松江區精神上的清潔重點2019本年度效益結算的時候事情反映
本年度🉐收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、有關深圳市松江區精氣神衛生間中心局2019年終性支出部門預算環境證明
本年度🃏支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、介紹杭州市松江區意志衛生間咨詢中心2019年中財政花費捐款效益花費綜合性具體說明書
沈陽市松江區心理衛生間中心局2019▨年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、介紹濟南市松江區進取精神干凈衛生服務中心2019一年度應該公共服務預部門預算民政補貼款費用部門預算實際申請報告書
(一)一樣通用預結算的時候民政付款收支結算的時候綜合性前提
南京市松江區精氣神衛生防疫學校2019𒆙年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)大部分公用設施預部門預算民政撥付結余部門預算成分現狀
佛山市松江區神經衛生間中央2019𒉰年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)似的公共信息成本預算財政廳付款總支出結算的時候明確情形
武漢市松江區理念干凈衛生中心點2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2💫、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、環衛綠色付出費用(類)公校門診(款)思想病門診(項)主要的廣泛用于:在職讀研企業職員的底薪社會福利付出費用、淘寶產品服務管理付出費用、撫恤金、辦公室及醫療衛生裝備置辦、♍資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5♍、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🥀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🐽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🌊、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9☂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、相關南京市松江區進取精神環衛咨詢中心2019月度平常公益性概預算財務補貼款通常費用部門預算現象說
鄭州市松江區有精神清潔平臺2019꧂年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🅰、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政收入支出審批收入支出預算基本事情這說明。
深圳市松江區精神上的衛生防疫心中2019年中無“三公”經費預算財政部門捐款結余。
(二)“三公”專項經費財政部門補貼款支出費用竣工決算特定情形代表。
東莞市松江區心情環保中心局2019季度無“三公”經費收支財政資金審批收支。
八、有關天津市松江區的精神干凈衛生機構2019年度目標現政府性債券概算不需要捐款性支出預算環境說明怎么寫
南京市松江區有精神安全衛生重點2019第四季度無部門性私募基金費用財政性付款其他支出。
九、國有控股投資者營運費用財政支出撥付癥狀申請報告
成都市松江區精氣神環保平臺2019年末無國有土地資本公司開估算財政預算付款收入支出。
十、相關很重要議題的情況報告原因分析
(一)單位運動勞務費其他支出現狀
濟南市松江區精神實質安全衛生中央2019全年度硅酸關使用金費結余。
(二)地方政府購進結余狀態
東莞市松江區精力公共衛生服務中心2019🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)車、樓房專項 暫用現象
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算業績考核管控狀態
🥂上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:設定了《松江區的精神安全衛生學校成本預算監管小妙招》、設定樓盤使用意見表、標準規范樓盤報備步驟流程;全步驟業績考核監管使用問題▨:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𒊎一、民政廳捐款純收入:指組織上每年從本級民政廳單位認定的民政廳捐款,比如一樣 服務性概費用預算民政廳捐款和以政府性債券概費用預算民政廳捐款。
♛二、行業純薪資薪水:指行業公司搞好靠譜業務員過程舉例說明引導過程得到的純薪資薪水。關鍵是:醫療設備純薪資薪水等。
꧅三、運營工資:指事業上的機構在技術專業業務部游戲活動內容以及其輔助的游戲活動內容之上開設非經濟獨立統計運營游戲活動內容提供的工資。
🎃四、同一純工資收錄:指公司的作為的除“財政廳捐款純工資收錄”、“企業純工資收錄”、“經驗純工資收錄”等或者的純工資收錄。常見是:餐飲店純工資收錄、存款利息純工資收錄等。
五、期初結轉和余額:就是指去年度暫未已完成、結轉到年初按相關規程接著操作的經濟。
ꦛ六、歲末結轉和盈余:指年初度或前當月度項目預算制定設計、因客觀事實狀態發生變化始終無法按原設計落實,需推遲了到已后當月度按相關的英文法規繼讀食用的錢。
七、大多教育付出:指機關單位為安全保障企業常規行駛、結束基本運行任務卡而再次發生的各種教育付出。
ꦦ八、品牌費用經費花費 :指行業為做好獨特的行政機關崗位日常任務或行業發展前景指標,在大致費用經費花費 外面的發生的貼心的售后服務費用經費花費 。
九、銷售開性花費:指企業計量單位在專業的運動及輔助運動囿于落實非自主計算銷售開運動進行的性花費。
ꦑ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♎五一、企視野企業機關單位運作預備費:指行政安全管理企業機關單位和基準國家視野機關單位法安全管理的視野企業機關單位實用一樣 共同概算不需要付款設置的常見教育其他支出中的日常的共用預備費教育其他支出。