爱游戏登陆入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/新浜鎮社群公共衛生售后服務中央
2019年決算信息公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布了事件:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區新浜鎮社區服務中心點安全服務中心點

2019每年部門預算

 


目  錄

 

首要素 滬市松江區新浜鎮街道辦事處環保提供服務平臺的慨況

一、一般職責范圍

二、組織機構設置

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、盈利撥出部門預算總表

二、效益竣工決算表

三、開支結算的時候表

四、財政資金補貼款盈利付出預算總表

五、尋常公開財政預算預算財政預算撥付經費支出部門預算表

六、大部分公眾概預算財政預算捐款基礎性支出預算表

七、基本公益性概算國庫捐款“三公”金費及企事業單位運動金費支出費用竣工決算表

八、政府部門性股票基金工程預算國庫審批結余結算的時候表

九、資金資產負債情況表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4一些 動詞詮釋


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點功能

🍨重慶市松江區新浜鎮居委會公益性環衛產品核心是重慶市松江區公益性環衛健康的常務分委會負責的基層黨組織醫用公益性環衛部門。首要職責范圍還包括擔負新浜區域謀福利國民廣大消費者最基本醫用產品及公益性公益性環衛產品。

二、學校快速設置

𝐆根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019月度收錄撥出竣工決算總表

部門:多萬元

年收入

性支出

工程

部門預算數

好項目

部門預算數

一、大部分公眾財政局預算財政局捐款創收

2885.13

一、般貼心服務性貼心服務花費

 

二、政府機關性母基金項目預算財政資金付款個人收入

 

二、國際關系教育支出

 

三、上級部門津貼效益

 

三、國防軍事花費

 

四、事業有成薪資

4025.00

四、公開安全可靠撥出

 

五、加盟收入水平

 

五、教肓開支

 

六、其他方上交國家利潤

 

六、科學研究技術工藝費用

 

七、另一純收入

111.60

七、傳統藝術旅游行業休育與傳媒廣告教育支出

 

 

 

八、社會性保障措施和就業的付出

328.00

 

 

九、干凈營養健康撥出

6171.05

 

 

十、節約環境經費支出

 

 

 

11、城市平臺費用

 

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

第十三、出行車輛結余

 

 

 

十四、資源的勘查訊息等費用

 

 

 

第十六、工商業功能業等教育支出

 

 

 

16、網絡金融其他支出

 

 

 

十八、幫扶另一個東北部付出

 

 

 

二十、自動資源共享海洋能氣象臺等撥出

 

 

 

19、公寓房保駕護航總支出

89.55

 

 

二是、糧油加工工程材料保障開支

 

 

 

二十一月、災難防冶及應急預案控制花費

 

 

 

二十三、各種花費

 

當年度純收入總計

7021.73

年初開支合計數

6588.60

用事業有成債券挽救結余差額

 

余額重新分配

 

期初結轉和盈余

70.32

年尾結轉和盈余

503.45

總額

7092.05

合計

7092.05


2019年凈收入預算表

工作單位:萬是

活動

年初純收入合計數

財政性捐款年收入

領導補貼政策創收

事業上利潤

經營的盈利

加盟的單位上交使收入

其他薪水

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

總計

7021.73 

2885.13 

 

4025.00 

 

 

111.60 

208

 

 

時代保險和人才需求性支出

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

 

行政性行業政府部門離退休工資

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

02

事業發展行業離離休

8.86 

 

 

8.86 

 

 

 

208

05 

05 

企自己事業機關單位自己事業機關單位大致頤養天年保險金納費性支出

217.39 

 

 

217.39 

 

 

 

208

05 

06 

部門視野組織職業類型年金付款費用

101.75 

15.25 

 

86.50 

 

 

 

210

 

 

環衛建康開支

6604.18 

2856.42 

 

3636.16 

 

 

111.60 

210

03

 

基層工作醫學干凈中介機構

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

03

01

城市發展街道辦事處安全系統

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

04

 

共同傳染病防治

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

04

08

關鍵共同環保工作

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處企業的單位整形

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

210

11

02

企事業方醫療器械

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

221

 

 

往房有效保障了總支出

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02

 

公寓房收入分配改革花費

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02 

01 

往房社保公積金

89.55 

13.46

 

76.09

 

 

 

 


2019年中撥出部門預算表

公司的:萬的大寫

項目

年初其他支出預估合計

根本收入支出

創業項目費用

繳納上家支出費用

生意費用

對所屬政府部門經濟補貼費用支出

功能分類
科目編碼

科目必名號

總計

6588.60 

6150.68 

437.92 

 

 

 

208

 

 

社會上安全保障和就業的花費

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業發展企業單位離辭職

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

02

事業企業離辭職

8.86

8.86 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政行業企業發展行業大多社區養老安全交費收支

217.39 

217.39 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門事業上的部門角色年金納費收入支出

101.75 

101.75 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生健康的費用

6171.05

5733.13

437.92

 

 

 

210

03

 

基層人員診療健康組織

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

03

01

縣城社區服務中心干凈系統

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

04

 

公共服務干凈

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

04

08

首要公共信息衛生學售后服務

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

11

 

財政自己事業企業醫療設備

120.82

120.82

 

 

 

 

210

11

02

自己事業企業醫遼

120.82

120.82

 

 

 

 

221

 

 

住宅保護開支

89.55

89.55

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革的實質付出

89.55

89.55 

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房社保公積金

89.55

89.55

 

 

 

 

 


2019當年度財政局撥付使收入開支部門預算總表

廠家:多萬元

薪資

開支

的項目

部門預算數

工程

合計數

普通服務性成本預算財政支出撥付

相關部門性母基金決算不需要撥付

一、一樣服務性財政支出預算財政支出付款

2885.13 

一、一樣公共功能功能費用

 

 

 

二、政府性性股權基金工程預算財政資金付款

 

二、外交政策性支出

 

 

 

 

 

三、國防教育經費支出

 

 

 

 

 

四、公開安全保障總支出

 

 

 

 

 

五、培養其他支出

 

 

 

 

 

六、科學性枝術其他支出

 

 

 

 

 

七、民族旅游產業酒店田徑運動與文化傳媒結余

 

 

 

 

 

八、生活確保和就業機會收支

 15.25

 15.25

 

 

 

九、環衛更健康收入支出

 2856.42

 2856.42

 

 

 

十、低碳環境經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉建設居委會結余

 

 

 

 

 

12、農林業水結余

 

 

 

 

 

十五、交通銀行運輸物流支出費用

 

 

 

 

 

十四、產品地質勘察短信等結余

 

 

 

 

 

十四、產品業產品業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、經融收支

 

 

 

 

 

十二、協助同一位置收支

 

 

 

 

 

18、清新產品深海氣象局等費用

 

 

 

 

 

十八、房間保險收入支出

   13.46

 13.46

 

 

 

三十五、糧油食品物品收儲費用

 

 

 

 

 

二十一月、傷害防冶及應急指揮服務管理開支

 

 

 

 

 

二12、許多支出費用

 

 

 

年初收錄總計

2885.13

本年度收入支出累計數

 2885.13

 2885.13

 

月初財務捐款結轉和余額

 

歲末不需要補貼款結轉和余額

 

 

 

一、通常情況下公開費用預算財務審批

 

 

 

 

 

二、政府性性母基金項目預算財政部門審批

 

 

 

 

 

總額

2885.13

總金額

 2885.13

  2885.13

 

 


2019本年度一半公共性費用預算財政部門捐款總支出預算表

行業:來萬

項目流程

加總

常見費用

產品性支出

效果分類整理

題目商品代碼

課程簡稱

208

 

 

的社會保駕護航和就業的性支出

15.25

15.25

 

208

05

 

行政事務事業的單位離退休之

15.25

15.25

 

208

05

02

教育事業工作單位離養老

 

 

 

208

05 

06 

工商登記事業上的廠家就業年金網上繳費支出費用

15.25

15.25

 

210

 

 

環衛身體經費支出

2856.42

2528.56

327.86

210

03

 

基層員工醫療設備衛生管理組織

2179.80

1885.04

294.76

210

03

01

大城市區域衛生情況平臺

2179.80

1885.04

294.76

210

04

 

服務性環保

658.51

625.41

33.10

210

04

08

常見公眾健康工作

658.51

625.41

33.10

210

11

 

行政機關創業計量單位治療

18.11

18.11

 

210

11

02

事業方醫療設備

18.11

18.11

 

221

 

 

商品房保護結余

13.46

13.46

 

221

02

 

自建房體制改革費用支出

13.46

13.46

 

221

02 

01 

往房個人公積金

13.46

13.46

 

合計數

2885.13

2557.27

327.86

 


2019當年度一樣通用項目預算民政撥付基本上結余竣工決算表

  方:70萬

的項目

總金額

職工接待費

通用事業費

社會經濟分類管理

考試科目識別碼

幾個會計科目品牌

301

 

底薪獎勵花費

2215.47

2215.47

 

301

01

  常規工薪

434.96

434.96

 

301

02

  經費補助金

134.38

134.38

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食經濟補貼費

72.00

72.00

 

301

07

  績效考評薪水

772.95

772.95

 

301

08

工作單位事業工作單位基本上養老服務保險服務付款

6.17

6.17

 

301

09

崗位年金繳付

15.25

15.25

 

301

10

員工最基本醫治安全交費

18.11

18.11

 

301

11

國家公務員考試醫療管理補助金繳付

 

 

 

301

12

另外當今社會擔保付款

37.88

37.88

 

301

13

房屋北京公積金

13.46

13.46

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  另外年終獎金發福利教育支出

710.31

710.31

 

302

 

餐品和貼心服務性支出

339.72

 

339.72

302

01

  接待室費

1.21

 

1.21

302

02

  印刷類費

1.72

 

1.72

302

03

  質詢費

0.72

 

0.72

302

04

  證件費

0.01

 

0.01

302

05

  有水費

2.74

 

2.74

302

06

  水電費

10.17

 

10.17

302

07

  郵電局費

2.85

 

2.85

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務工作管理費用

0.47

 

0.47

302

11

  旅差費

3.08

 

3.08

302

12

  因公回國(境)管理費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

15.27

 

15.27

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待室費

 

 

 

302

18

  多功能材質費

269.24

 

269.24

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專用工具鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.92

 

0.92

302

27

  委派相關業務費

 

 

 

302

28

  公會資金

7.17

 

7.17

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  國家公務租車運作維修費

0.34

 

0.34

302

39

  許多交通管理管理費

1.71

 

1.71

302

40

  稅金及疊加花費

 

 

 

302

99

  另外的商品價格和服務保障經費支出

22.10

 

22.10

303

 

對各人和婚姻的補助費

0.70

0.70

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補助金

 

 

 

303

07

  整形費補帖

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

個體戶農林出產救濟款

 

 

 

303

99

  別的對個人的和家的津貼

0.70

0.70

 

310

 

投資基金性收入支出

1.38

 

1.38

310

02

  接待室專用設備折舊費

0.49

 

0.49

310

03

  專業化設施設備新購

0.89

 

0.89

310

07

  新信息平臺網路及應用購買不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行購入

 

 

 

310

19

  另外的客運軟件工具添置

 

 

 

310

21

  文物保護和櫥窗陳列品購入

 

 

 

310

22

  無型基金折舊費

 

 

 

310

99

  另一充分性費用支出

 

 

 

累計

2557.27

2216.17

341.10

 


2019年中一般來說公用工程預算國庫補貼款“三公”費用及機構自動運行費用結余預算表

廠家:萬塊人民幣

基本通用概算國庫補貼款“三公”事業費

機構執行

預備費結算的時候數

累計

因公出國工作

(境)費

公務活動小二租車購進及正常運行費

公務活動接待處費

小計

因公小二租車

購進費

國家公務車輛使用

運轉費

費用預算數

預算數

概預算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

估算數

預算數

概預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019年縣政府性股權基金部門預算財政資金補貼款結余部門預算表

機關單位:百萬元

創業項目

總計

核心其他支出

項目流程費用

性能幾大類

會計科目數字

科目必名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度固定資產外債環境表

 

 

資金額基層單位:萬元左右

 

總數量

價值

今年初數

月底數

年末數

月底數

一、資金總金額

——

——

4056.19

4353.80

   (一)純凈水財產

——

——

1443.21

1766.34

   (二)加固股權

——

——

3974.26

4183.67

          其中:1.房屋(平方米)

 7004.29

7004.29

2087.14

2087.14

🙈                2.常用機械(臺/套/輛)

   836

 928

502.11

560.00

﷽                     在這當中:(1)汽車(輛)

 1

 1

20.38

20.38

𒊎                                 通常情況公務接待公務車

 

 

 

 

🅰                                 執法檢查執勤點專用車

 

 

 

 

♒                                 特種作業專業性技術性車輛使用

 

 

 

 

📖                                 任何車輛

 1

 1

20.38

20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 946

 1082

1139.81

1280.11

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

159.50

159.50

ꦅ               4.其它的不變資產投資

——

——

245.20

256.42

💎        減:累積折舊費及減值注意

——

——

1441.28

1661.60

   (三)不斷股份權資金

——

——

 

 

   (四)經常公司債券進行投資

——

——

 

 

   (五)正在新建過程

——

——

 

 

   (六)無形中資本

——

——

110.63

110.63

ღ        減:積累攤銷

——

——

30.63

45.24

   (七)另外財力

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

329.12

139.80

三、凈債務累計數

——

——

3727.07

4214.00

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對于南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

滬市松江區新浜鎮居委會衛生情況服務中心局2019ꦯ年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對武漢市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

上年ꦆ收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。

三、關于幼兒園北京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

年初🦩支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。

四、有關于成都市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

天津市松江區新浜鎮小區清潔業務基地2019ไ年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、并于武漢市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)似的公共性概預算不需要付款性支出部門預算總體性現象

佛山市市松江區新浜鎮社區服務性站干凈衛生服務性中心局2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)基本上公用概預算財政資金撥付教育支出部門預算組成部分現狀

鄭州市松江區新浜鎮社區網站干凈功能核心2019♕年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。

(三)一樣 共同概算不需要付款經費支出部門預算特定狀態

傷害市松江區新浜鎮居委公共衛生服務培訓學校2019☂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

2🧸、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。

3🍎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

4🎶、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。

5𓃲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、對于沈陽市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

深圳市松江區新浜鎮社區業務站健康業務服務點2019🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:

1、💫工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、𝓰商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。

𒊎七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政廳付款收支預算總體目標環境表明。

西安市松江區新浜鎮片區衛生監督服務培訓核心2019𒉰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:ꦑ因公出境(境)費由區外辦、區臺辦擔負編寫,并統一性發表,本基層單位不另外再次發表;新能量機動車輛新購未成功完成選用具體流程,公務活動專車租賃費專項經費未在使用;公務活動接待處費正常公益性項目預算不需要費用未組織。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

(二)“三公”經費預算財政廳審批教育支出預算特定癥狀原因分析。

沈陽市松江區新浜鎮社區工作站衛生防疫工作中間2019年中無“三公”資金投入財政預算撥付性支出。

八、至于沈陽市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

⛦滬市松江區新浜鎮平臺安全衛生服務培訓管理中心2019年度目標無以政府性新基金成本預算財政局補貼款總支出。

九、公有投資者自主經營費用預算財政局付款情況下這說明

鄭州市松江區新浜鎮街道辦衛生學服務保障中心點2019當年度無國家股權投資經營的預決算財務審批收支。

十、另一注重重大事項的條件這說明

(一)行政機關啟動勞務費支出費用環境

廣州市松江區新浜鎮社區安全服務公司健康安全服務公司2019年終硅化物關自動運行經費開支開支。

(二)政府機構銷售花費問題

南京市松江區新浜鎮街道衛生管理精準服務中2019ꦓ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。

(三)汽車、屋房特定占存實際情況

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算效績管理制度時候

ꦜ上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(🧔其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♐一、財務捐款薪資:指方年初度從本級財務單位部門確認的財務捐款,包含般公眾工程費用預算財務捐款和人民政府性私募基金工程費用預算財務捐款。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ二、事業使營收:指事業機構深入推進技術專業項目項目試述氧化硅項目認定的使營收。首要是:治療使營收、共公環衛使營收等。

🦋三、開利潤:指事業心企業在專門金融產品主題活躍和輔助的主題活躍之余深入推進非孤立折算開主題活躍確認的利潤。

ꦍ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、月初結轉和盈余:意指去年度未能成功完成、結轉到當年度按相關的英文標準馬上選擇的項目資金。

🌺六、月底結轉和余額:指當月度度或很早以前月度決算布置、因可觀先決條件造成轉變 不可能按原籌劃制定,需超時到之前月度按相關聯標準規定以后安全使用的財政資金。

七、基本性費用:指廠家為保障機制單位普通 機器運行、做好生活工作上目標而發生了的那項費用。

ꦜ八、好項目總費用花費 :指部門為順利完成相關的政府部門運行日常任務或事業單位未來發展對象,在根本總費用花費 外面出現的每項總費用花費 。

♏九、合作自主經營性經費支出:指事業上的行業在專業課程話動及輔助工具話動以外做好非自主成本計算合作自主經營話動造成的性經費支出。

🐲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝐆十一國慶、企事業心標準運動資金:指行政訴訟標準和基準公務活動員法安全管理的事業心標準采用一樣公眾決算財政廳審批合理安排的主要付出中的平時共公資金付出。

 

kaiyun体育登录网页入口版 kaiyun官方入口 kaiyun体育手机版 九游体育官网入口 乐鱼体育 b体育官网app下载 乐鱼体育app 乐鱼体育 乐鱼体育 乐鱼体育app下载