傷害市松江區石湖蕩鎮社區居委會公共衛生工作基地
2018每年部門乃至每一位員工部門預算
目 錄
弟一組成部分 廣州市松江區石湖蕩鎮社區服務培訓中心局干凈服務培訓中心局簡況
一、主要的權責
二、培訓管理機構成
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平撥出竣工決算總表
二、使收入預算表
三、教育支出部門預算表
四、財政局審批薪資收入開支結算的時候總表
五、常見公用費用財政資金補貼款其他支出部門預算表
六、普遍公共性估算財政性補貼款常規開支部門預算表
七、通常情況通用概預算財政資金捐款“三公”金費及市直機關正常運作金費其他支出預算表
八、政府機關性母基金費用財政資金捐款開支預算表
九、股本流動負債現狀表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后一些 代詞解說
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的功能
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 以街道街道辦清潔貼心服務性培訓管理中心站作為主體,全科醫生專家為枝術骨干,有效率率實用街道街道辦自然資源和特別適合枝術,以民眾營養身體為管理中心站,家長為企業單位,街道街道辦為比率,訴求為抓手,以女人、學生、中國老人生活、急性患病者、智殘人為主點,以解決街道街道辦的大部分清潔的問題,夠滿足核心清潔貼心服務性培訓訴求為效果,融防控、醫療清潔、預防保健、復原、營養身體培養為分離式,有效率、生活、便、結合、持續的基層工作清潔貼心服務性培訓。由行政主管單位部門利用三定計劃等一些的規定中含關大部分功能填表。
二、中介機構設置
꧅上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018當年度年收入支出費用部門預算總表
的單位:70萬
凈收入 |
撥出 |
||
項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、財務補貼款利潤 |
3396.86 |
一、常見公用設施售后服務結余 |
|
進來:相關部門性基金投資國庫預算國庫付款 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
二、領導補助款純收入 |
|
三、國家安全收支 |
|
三、人事工資 |
2175.25 |
四、公共信息安全的費用支出 |
|
四、操作創收 |
|
五、幼小銜接撥出 |
4.32 |
五、附帶方上交國家收益 |
|
六、科學性方法收支 |
|
六、其余純收入 |
323.32 |
七、文化教育體育文化與影視文化其他支出 |
|
|
|
八、世界有效保障和就業的結余 |
361.38 |
|
|
九、醫療食品衛生食品衛生與方案生殖經費支出 |
5514.56 |
|
|
十、節約生態環保付出 |
|
|
|
國慶、新農村社群收支 |
|
|
|
十三、農業水付出 |
|
|
|
13、交通費運載費用支出 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察信息內容等費用 |
|
|
|
第十六、服務質量業服務質量業等性支出 |
|
|
|
第十六、科技金融總支出 |
|
|
|
十八、協助任何城市經費支出 |
|
|
|
18、土地資源淺海景象等花費 |
|
|
|
十八、公房服務結余 |
1.89 |
|
|
三十、糧油食品武器裝備存量費用支出 |
|
|
|
二十一國慶、的付出 |
|
年初個人收入加總 |
5895.43 |
本年度費用支出 加總 |
5882.15 |
用人事理財產品擬補開支差額 |
|
節余都分配好 |
13.28 |
本年結轉和節余 |
|
年初結轉和盈余 |
|
累計 |
5895.43 |
總金額 |
5895.43 |
2018年末納入部門預算表
的單位:萬美元
工程項目 |
上年收入來源總金額 |
財政性撥付使收入 |
上司補帖收錄 |
事業心納入 |
企業經營薪水 |
付屬企業單位繳納納入 |
同一營收 |
||||
功能分類 |
項目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
培育收支 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
所有教肓經費支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些學前教育費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保駕護航和就業機會支出費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野標準離辭職 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離退居二線 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企事業公司大體給養老保費交費其他支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性部門職業年金交費教育支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健健康與策劃生孩結余 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療器械清潔衛生組織 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市片區環保學校 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的面層醫療設備公共衛生機購付出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公用健康服務管理 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理行業單位名稱醫藥 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成政府部門醫藥 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保護其他支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018第四季度開支部門預算表
行業:千元
項目 |
上年收支自動求和 |
幾乎其他支出 |
投資項目教育支出 |
上交國家上級部門結余 |
營業性支出 |
對復屬計量單位經濟補貼結余 |
||||
功能分類 |
會計科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓結余 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的文化藝術培訓經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的教育學校總支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活確保和就業前景花費 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業部門離退體 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野工作單位離養老金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構行業部門大體頤養天年穩妥繳納教育支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業工作單位職業的年金激費性支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療安全與計劃怎么寫發育撥出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療器械干凈衛生系統 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區公共衛生公共衛生醫院 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的農村基層醫遼衛生學裝置收支 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本精準服務性公共衛生精準服務精準服務 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政教育事業方醫療保障 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業單位醫療設備 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房質量保障費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改變支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房房貸公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018一年度民政審批創收費用支出 竣工決算總表
廠家:萬
工資 |
經費支出 |
||||
業務 |
預算數 |
工程項目 |
總計 |
通常公開估算財務付款 |
區政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政支出撥付 |
一、一樣 公共服務成本預算財政資金審批 |
3396.86 |
一、基本上公開的服務經費支出 |
|
|
|
二、部門性債卷決算財政廳捐款 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育收支 |
|
|
|
|
|
四、共公健康費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教學總支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、完美新技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育運動與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、世界安全保障和就業創業經費支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫藥食品衛生與計劃方案生二胎性支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節約能源節能性支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮社區網站結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、出行運送結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源探礦消息等性支出 |
|
|
|
|
|
十四、商務服務業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援某些地段總支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋能景象等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公房安全保障收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
三十五、糧油食品油料儲備庫經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、同一花費 |
|
|
|
當年度薪資收入自動求和 |
3396.86 |
本年度教育支出合計數 |
3396.86 |
3396.86 |
|
今年初民政撥付結轉和節余 |
|
年終財政部門審批結轉和盈余 |
|
|
|
基本上公益性概算財務撥付 |
|
|
|
|
|
區政府性投資基金費用不需要付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3396.86 |
總額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018全年平常公共性估算財政開支捐款開支竣工決算表
企業單位:萬美元
好項目 |
預估合計 |
基本的性支出 |
工作支出費用 |
|||
功效歸類 題目商品編號 |
項目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養結余 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
一些教育培訓付出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
另外的教育學校經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
當今社會擔保和工作總支出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業組織離退體 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
參公行業離退休工資 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成機關單位差不多社會養老人身險人身險付款教育支出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業的單位角色年金網上繳費付出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生間與項目生肓收支 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療防疫衛生防疫企業 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
城區平臺安全衛生組織 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
其它面層社區衛生系統監督貸款機構性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性健康 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
基本性公益性衛生防疫的服務 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政訴訟工作計量單位醫藥 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
行業機關單位醫療保障 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
房產保險開支 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
房屋創新收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
合計數 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018第四季度通常情況公開預算財政資金補貼款基本的性支出預算表
企業:萬元左右
好項目 |
合計數 |
的人員經費預算 |
通用事業費 |
||
經濟性分類整理 幾個會計科目數字 |
題目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資活動總支出 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
首要薪資 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
效績公司 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
機構衛生事業企業核心醫療人壽保險人壽保險金 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
職業類型年金付款 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
教工基本性醫療機構保險服務繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療保健津貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會生活切實保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
相關公資獎勵開支 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
商品銷售和的服務總支出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化的原雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
因公出行用車行駛維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一交通網成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它菜品和服務項目收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人與家庭生活式的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農耕分娩補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的個體和企業的補貼申請書經費支出 |
|
|
|
310 |
|
投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所設施購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
使用機械購進 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息wifi網絡及圖片軟件添置自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通費代步工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約基金置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
的資本管理性付出 |
|
|
|
自動求和 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018年一半公共性工程預算不需要撥付“三公”專項金費及行政單位工作專項金費總支出部門預算表
組織:萬元左右
正常公用設施費用預算民政審批“三公”專項資金 |
政府機關電腦運行 金費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待私車折舊費及加載費 |
公務活動接代費 |
|||||||||
小計 |
公務活動租車 新購費 |
國家公務出行用車 執行費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年以政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財務付款結余竣工決算表
企業:萬塊
品牌 |
加總 |
核心付出 |
創業項目支出費用 |
|||
用途分為 幾個會計科目編號規則 |
學科名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度資本流動負債事情表 |
||||
|
|
稅額企業單位:萬的大寫 |
||
|
需求量 |
價值量 |
||
本年數 |
年底數 |
年末數 |
年尾數 |
|
一、資金總金額 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)流動量財力 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)固定位置財力 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
|
|
🏅 一般的國家公務買車 |
|
|
|
|
🔥 市場監管執勤點私車 |
|
|
|
|
ไ 特殊工程專業技術人員水平買車 |
|
|
|
|
🐟 別的車輛租賃 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
💃 4.一些規定固定資金 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
𒆙 減:積攢折舊率及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型資金 |
—— |
—— |
|
|
♎ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務質量站環衛服務質量公司2018月度創收撥出竣工決算總體目標情形就說明
滬市松江區石湖蕩鎮小區衛生學服務性中心點2018🐓年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、相關深圳市松江區石湖蕩鎮社區網站環境衛生的服務中2018年末收益部門預算癥狀就說明
本年度🔯收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、就北京市松江區石湖蕩鎮社區環衛環衛安全服務核心2018第四季度收入支出結算的時候情況講解
當年度🍌支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、關于幼兒園南京市松江區石湖蕩鎮片區衛生情況售后服務核心2018年終財政局審批薪水其他支出總的癥狀講解
東莞市松江區石湖蕩鎮社區服務質量站健康服務質量中2018♔年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、至于廣州市松江區石湖蕩鎮街道干凈提供服務平臺2018全年應該公益性費用國庫補貼款支出費用預算情況表明
(一)通常服務性項目預算民政捐款教育支出預算環境承載力情況
鄭州市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈精準服務點局2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)通常環境公共信息財政性預算財政性付款支出費用部門預算組成部分環境
昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔衛生功能工作站2018ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)常見公眾概算財政局捐款收入支出預算關鍵情況報告
滬市松江區石湖蕩鎮居委會安全衛生產品公司2018♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🅠、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3ꩵ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4𝄹、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5ꦡ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6💃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🐈、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8ಞ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9ꦓ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關羽杭州市松江區石湖蕩鎮社區業務中央衛生管理業務中央2018年末一樣 公用設施估算財政資金撥付差不多費用結算的時候環境詳細說明
重慶市松江區石湖蕩鎮社群食品衛生產品基地2018♌年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1✤、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
✱七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費民政撥付收入支出部門預算綜合癥狀反映。
傷害市松江區石湖蕩鎮居委會衛生監督服務項目中心點2018𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”事業費財政資金補貼款收支竣工決算實際上具體情況介紹。
2018🍷年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ไ國家公務使用車正常運作保障支出費用0萬塊人民幣。2018年,沈陽市松江區石湖蕩鎮片區衛生防疫的服務中間分屬各工程預算部門支出費用財政預算撥付的國家公務租車保要量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、觀于蘇州市松江區石湖蕩鎮街道社區環衛服務性基地2018民政年度國家性理財產品成本預算民政撥付總支出結算的時候情況說明書怎么寫
傷害市松江區石湖蕩鎮區域環保服務培訓中2018全年度無政府機構性債卷費用預算民政審批收入支出。
九、國家股資源經營管理概預算民政審批的申請報告怎么寫
♛深圳市松江區石湖蕩鎮居委會環保服務培訓學校2018年度目標無國有土地資本投資操作項目預算財政資金捐款花費。
十、相關必要特別注意的原因說
(一)機構操作接待費支出費用的情況
傷害市松江區石湖蕩鎮社群衛生情況服務于心中2018本年硅酸關開機運行事業費收支。
(二)政府機關采購招標收支情形
滬市松江區石湖蕩鎮特別清潔衛生工作咨詢中心2018🧜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)機動車、房非常規占據情況發生
濟南市松江區石湖蕩鎮街道辦事處安全衛生服務于學校2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效評價管理方法狀態
ಞ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個♈,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌞一、財務性補貼款營收:指機構本本季度度從本級財務性部授予的財務性補貼款,還包括一般的公用設施預決算財務性補貼款和以政府性母基金預決算財務性補貼款。
ꦅ二、工作收錄:指工作廠家推進工程專業金融業務生活以及其外掛生活爭取的收錄。關鍵是:醫療保障收錄、制劑收錄、的收錄等。
𒀰三、生產加盟納入:指工作機關單位在技術保險業務生活名詞解釋鋪助生活之中積極開展非獨立自主歸集生產加盟生活拿到的納入。
四、同一薪水:指計量單位拿得的除“民政付款薪水”、“事業單位薪水”、“生產薪水”等其它的薪水。
五、年終結轉和余額:是以去年度還不做完、結轉到本年度按管于要求已經運行的本金。
🃏六、年終結轉和節余:指年初度或之前年中估算合理安排、因可觀生活條件遭受變幻不了按原規劃頒布,需網絡延時到的時候年中按管于指定再繼續選擇的現金。
ꦗ七、基本上總費用:指標準為后勤保障組織很正常使用、做好此外生活中工作的的任務而會發生的杜六房加盟總部的總費用。
🤪八、神器任務性教育其他支出:指基層單位為提交相應的人事部門神器任務神器任務或事業性壯大方向,在最基本性教育其他支出囿于引發的貼心的售后服務性教育其他支出。
꧑九、經營管理者花費:指事業上的計量單位在行業行動及輔助器行動本身開發非孤立計算成本經營管理者行動形成的花費。
✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒅌十一月、國家機關行駛專項資金:指不需要企業和定義國家自己事業基層單位人員法管理工作的自己事業企業適用平常公開不需要預算不需要審批設置的總體費用教育支出 中的日常任務共用專項資金費用教育支出 。