沈陽市松江區車墩鎮社區居委會干凈衛生產品基地
2018半年度竣工決算
目 錄
第一部分南京市松江區車墩鎮小區干凈衛生服務項目機構情況
一、最主要的功能
二、部預算組織造成
第三組成部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、利潤經費支出竣工決算總表
二、使收入部門預算表
三、性支出部門預算表
四、財政資金捐款使收入其他支出部門預算總表
五、正常公開預算不需要補貼款總支出預算表
六、一般來說公眾概算國庫付款關鍵費用支出 預算表
七、通常情況公共性工程預算財政部門付款“三公”資金投入及工商登記加載資金投入付出部門預算表
八、相關部門性基金投資預預算不需要捐款收支預算表
九、資本流動負債具體記錄表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四局部 專有名詞回答
🅷第一部分 上海市松江區車墩鎮街道社區衛生保障情況保障咨詢中心概況
一、主要的職責范圍
🌱承擔連帶責任著車墩地方廣大干部百姓的大致上醫療保障服務培訓的及大致上公共服務培訓衛生防疫服務培訓的。
二、學校設立
♏要根據出現管理職責,重慶市松江區車墩鎮居委會清潔業務咨詢中心設4個含有組織,具有:辦公場所室、醫教科、改善健康科、財務人員科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮居委會安全服務中心的2018年度決算表
2018本年創收收支預算總表
公司的:萬塊人民幣
工資 |
費用 |
||
的項目 |
預算數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、國庫撥付工資收入 |
3565.18 |
一、平常公益性服務管理費用 |
|
中僅:縣政府性基金投資工程預算財政性捐款 |
926.00 |
二、國際關系總支出 |
|
二、上一級補貼費薪資收入 |
103.77 |
三、中國國防費用支出 |
|
三、教育事業盈利 |
4175.51 |
四、公眾安全保障付出 |
|
四、銷售薪資 |
|
五、培育支出費用 |
|
五、附屬企事業單位上交國家效益 |
|
六、科學學技能費用支出 |
|
六、其它的營收 |
463.41 |
七、學歷田徑運動與文化傳媒收支 |
|
|
|
八、社會的質量保障和人才需求支出費用 |
27.81 |
|
|
九、醫藥衛生監督與規劃孕育付出 |
6785.17 |
|
|
十、節能減排環保性總支出 |
|
|
|
11、城鄉一體化居委會經費支出 |
926.00 |
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
13、出行公路運輸撥出 |
|
|
|
十四、資源共享探礦訊息等結余 |
|
|
|
二十、工業提供流通業等總支出 |
|
|
|
第十六、銀行業開支 |
|
|
|
二十七、幫扶相關沿海地區開支 |
|
|
|
18、土地海域氣象預報等支出費用 |
|
|
|
十八、自建房保證教育支出 |
4.24 |
|
|
四十、糧油食品東西產出收支 |
|
|
|
二11、某個費用 |
|
年初效益總計 |
8307.87 |
當年度費用支出 加總 |
7743.22 |
用企業發展資金擬補結余差額 |
|
節余安排 |
568.35 |
月初結轉和盈余 |
7.00 |
年底結轉和節余 |
3.30 |
累計 |
8314.87 |
共計 |
8314.87 |
2018本年薪資收入部門預算表
工作單位:萬余元
大型項目 |
當年度收入水平累計 |
財政廳補貼款營收 |
上一級補帖薪資 |
參公薪資 |
管理薪資 |
付屬組織繳納年收入 |
其余工資收入 |
||||
功能分類 |
學科英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
世界 確保和專業教育支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作公司離提前退休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野行業離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政政府部門事業心政府部門幾乎養老服務商業保險納費撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業政府部門職業角色年金繳納費用經費支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形公共衛生與計劃表生殖付出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械干凈衛生培訓機構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
成市特別清潔部門 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
另外基層黨組織醫院衛生學企業 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要共公清潔衛生服務于 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業標準醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業公司的公司的醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村社區服務站結余 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市政的基礎公共設施配置費及分屬自查自糾債款收益安排好的費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他的省份基礎框架公共設施配套工程費籌劃的教育支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房擔保性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018財政年度結余預算表
基層單位:萬元左右
業務 |
上年費用自動求和 |
最基本撥出 |
活動經費支出 |
上交國家上司支出費用 |
開性支出 |
對附屬院校補貼金收支 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會生活保障機制和就業前景結余 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門創業機構離退休工資 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業計量單位離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政政府部門事業性政府部門基本的關于養老地產社會養老保險金付款其他支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上公司的職業分析年金手機繳費收支 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形干凈衛生與打算生二胎支出費用 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫院衛生監督部門 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區服務中心衛生監督企業 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余基層員工醫療環衛環衛培訓機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開干凈 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公益性干凈衛生服務于 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成機關單位醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上計量單位醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮街道辦撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地區基本措施匹配費及匹配專題債款納入計劃的開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多成市基本措施設施費配備的付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保護花費 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改善教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018全年財政部門審批收入水平其他支出預算總表
單位名稱:萬元左右
使收入 |
付出 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
加總 |
普通公用設施費用不需要撥付 |
政府機關性母基金概算財政性補貼款 |
一、平常公共信息估算財政局補貼款 |
2639.18 |
一、應該公用設施服務的費用支出 |
|
|
|
二、中央政府性債券工程預算不需要捐款 |
926.00 |
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事付出 |
|
|
|
|
|
四、通用健康性支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗技木經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神球場與新傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活有效保障和畢業生就業花費 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療服務衛生學與設計生孕收入支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節能降耗優質撥出 |
|
|
|
|
|
五一、新農村社區網站收支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通網配送開支 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源堪探信息內容等花費 |
|
|
|
|
|
二十、商業提供服務提供酒店業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助的國家結余 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海域氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房擔保其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二十二、糧油食品廢舊物資儲備庫教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、別撥出 |
|
|
|
當年度工資收入累計 |
3565.18 |
本年度經費支出合計數 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
今年初財務付款結轉和盈余 |
|
年底國庫付款結轉和盈余 |
|
|
|
普通公益性決算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
縣政府性新基金成本預算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3565.18 |
總共 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018年末般公共信息預部門預算財政預算付款總支出部門預算表
院校:萬
頂目 |
應該公共性概算財政廳捐款經費支出結算的時候數 |
|||||
功能模塊種類 專業科目編號規則 |
課目命名 |
累計數 |
根本支出費用 |
的項目支出費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的保護和工作收支 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業組織離養老金 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性企業離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關參公行業差不多養老服務保險公司納費收支 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
行政計量單位視野計量單位專業年金繳納費用支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療服務環衛與項目發育撥出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保健食品衛生培訓機構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
市政居委會清潔衛生構造 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
許多基層組織醫療保障環衛公司 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共同安全衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
基本性公共服務質量清潔服務質量 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政事務企業發展單位名稱醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
人事單位名稱醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
公房有效保障其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
往房改變開支 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018一年度通常情況下公共服務估算財政部門審批常規開支竣工決算表
企業:萬塊人民幣
工程 |
總金額 |
的人員費用 |
通用接待費 |
||
經濟社會定義 科目表簡碼 |
項目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水最新福利結余 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
大體待遇 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補帖費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
效績底薪 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
機關事業上工作單位事業上工作單位常規給養老保險公司費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納費用 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
退休職工常見醫用商業險繳納 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保障津貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另外市場經濟得到保障繳付 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
自建房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
別年薪社會福利費用 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品銷售和服務的其他支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管控管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級用料費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
因公買車運作定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些交通費價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一物品和貼心服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和人的補貼費 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
活動津貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療保障費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
我林果出產貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的一個人和家用的補貼政策收支 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
股權投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公系統購買 |
|
|
|
310 |
03 |
上用機器購入 |
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310 |
07 |
信心網咯及手機軟件購買升級更新 |
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310 |
13 |
公務活動專用車購入 |
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310 |
19 |
其它的交通管理產品購入 |
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310 |
22 |
隱匿房產新購 |
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310 |
99 |
一些資本管理性結余 |
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合計數 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018季度大部分通用項目預算財政局審批“三公”接待費及機關事業單位開機運行接待費教育支出預算表
公司:余萬元
一樣 服務性費用預算財政廳付款“三公”接待費 |
單位正常運作 接待費結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公買車折舊費及正常運作費 |
公務商務接待商務接待費 |
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小計 |
公務活動專用車 租賃費費 |
公務接待私家車 執行費 |
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項目預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
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2018當年度中央政府性股票基金費用財政廳捐款其他支出竣工決算表
基層單位:百萬元
樓盤 |
自動求和 |
核心收入支出 |
大型項目付出 |
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用途分級 管理費用商品編碼 |
課程名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
|
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村鎮建設平臺收支 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
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中國城市基本條件裝置配建費及相應的工作方案債權收入水平確定的性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
別大城市基本知識場地設施服務設施費安裝的開支 |
926.00 |
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926.00 |
加總 |
926.00 |
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926.00 |
2018年度目標股本流動負債情況下表 |
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大額方:萬多 |
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數量 |
交換價值 |
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月初數 |
年終數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、固定資產累計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)變化凈資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)比較固定房產 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🌄 一樣 國家公務專用車 |
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📖 辦案交警執法公務車 |
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|
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♈ 特種工藝能力專業能力出行 |
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🍬 另外的私車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🐟 4.某些一定債務 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
𓆏 減:累加固定資產折舊及減值工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建項目 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱形固定資產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
♈ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈資本預估合計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮居委食品衛生保障中心點2018年度決算情況說明
一、對於昆明市松江區車墩鎮社群健康精準中心的2018年末薪資收入支出費用結算的時候總體經濟現狀這說明
上海市松江區車墩鎮社區工作站衛生學工作核心2018♓年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、關干傷害市松江區車墩鎮居委衛生間提供服務中央2018年使收入預算情況證明
當年度🦋收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、介紹濟南市松江區車墩鎮社區居委會環保貼心服務平臺站2018當年度教育支出竣工決算原因情況說明書
上年꧒支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、管于東莞市松江區車墩鎮街道環衛售后服務基地2018本年度財政預算補貼款收入來源結余綜合性情況發生詳細說明
上海市松江區車墩鎮特別清潔服務于公司2018🔜年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對于南京市松江區車墩鎮特別清潔服務項目學校2018年末尋常公共信息財政局預算財政局撥付結余部門預算條件就說明
(一)應該公共信息項目預算財政性補貼款收支部門預算總體性情況發生
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務管理管理衛生管理服務管理中間2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)普遍公共服務費用財政性撥付付出部門預算框架情況發生
上海市松江區車墩鎮小區衛生防疫保障基地2018꧋年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)普通通用費用財政局撥付費用支出 竣工決算大概情形
上海市松江區車墩鎮社區功能站清潔衛生功能心中2018෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🤡(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
ꦆ(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
𒆙(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層員工診療衛生監督培訓機構(款)”1424.38十萬,這當中:
❀“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“其它基成診療衛生學學校支出費用(項)”8.18來萬,通常適用于日常生活作業教育支出。
(2) “公眾環衛(款)”1174.87十萬,但其中:
𝔉“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3𒅌、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
ඣ“住宅房深化改革經費支出(款)” “住宅房社保公積金(項)”4.24上萬元,關鍵適用于:交稅勞務派遣人員住房公積金。
六、并于東莞市松江區車墩鎮街道干凈售后服務公司2018全年平常公共性估算國庫補貼款一般開支竣工決算條件證明
上海市松江區車墩鎮街道安全服務于中心站2018𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🌟七、關于上海市松江區車墩鎮平臺衛生間的服務中央2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政資金付款費用預算總體目標情況說明怎么寫。
深圳市松江區車墩鎮社區提供服務學校環境衛生提供服務學校2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”資金投入民政付款費用支出 預算特定的情況解釋。
鄭州市松江區車墩鎮片區健康的服務咨詢中心2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。關鍵原由是:已關閉因公商務接待。
ꦫ 因公出國留學(境)事業費由區外辦、區臺辦主要負責織造,并規范公示的,本機構不能據實重疊公示的。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、對於重慶市松江區車墩鎮街道社區衛生服務管理防疫服務管理機構2018第四季度政府辦公室性股權基金費用財政部門審批經費支出結算的時候實際情況表示
上海市松江區車墩鎮平臺衛生防疫服務保障重心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉居民街道辦收入支出”926萬元,其中:
“相關城市發展基礎框架公共設施設備配套費計劃的花費🧜”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國家資產運營工程預算財務補貼款現狀表明
上海市松江區車墩鎮街道社區醫療防疫服務質量平臺2018本年無集體所有制資金經驗預算表民政審批其他支出。
十、的主要項目的情形表明
(一)政府機關操作預備費費用支出 實際情況
上海市松江區車墩鎮社區服務項目站衛生間服務項目咨詢中心2018年中高分子關正常運行接待費收入支出。
(二)人民政府銷售花費現象
佛山市松江區車墩鎮區域環境衛生服務基地2018🌌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國家股資本分配權選擇情況
🔯截止日期2018年12月31日,佛山市松江區車墩鎮居委會衛生管理工作中心點機關單位實用價值50萬余元以上內容通用版產品0臺(套),基層單位價值100萬余元以上的專門的設備0臺(套)。
(四)項目預算績效評價方法環境
濟南市松江區車墩鎮居委衛生學功能平臺2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
♑一、財政資金廳資金支出局捐款使收入:指機構年初度從本級財政資金廳資金支出局職能部門授予的財政資金廳資金支出局捐款,比如應該公用財政資金廳財政資金預算財政資金廳資金支出局捐款和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤財政資金廳財政資金預算財政資金廳資金支出局捐款。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ二、創業營收:指創業企事業編實施專門業務領域促銷活動內容以及其捕助促銷活動內容有的營收。注意是:醫學營收等
♏三、加盟管理使創收:指企業標準在非常專業業務部主題活動下列關于氧化硅主題活動以外展開非獨立自主賬務處理加盟管理主題活動授予的使創收。
𒁃四、各種盈利:指企業單位認定的除“財政預算審批盈利”、“行業盈利”、“營運盈利”等本身的盈利。其主要是:有價防疫針等盈利等。
五、年末結轉和余額:是以上一年度尚末成功、結轉到當年度按關于規程已經動用的現金。
ꦇ六、年終結轉和節余:指當年終度或前年終項目預算設置、因客觀事實狀態出現一致沒辦法按原計劃書開展,需延時到后來年終按關于標準規定以后選用的經濟。
🍎七、基礎收入支出費用:指廠家為安全保障部門普通 持續運行、提交平時的工作的的任務而發現的貼心的售后服務收入支出費用。
🌳八、產品總費用:指廠家為實現相應的行政訴訟運行作業或自己事業開發目標值,在大致總費用以外情況的各類總費用。
ꦬ九、生產經營者教育支出費用:指事業發展方在職業 運動及輔助性運動外開設非獨立自主賬務處理生產經營者運動發生了的教育支出費用。
🌸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅘五一、機構正常運行接待費:指行政機關廠家和對比公務活動員法標準化管理的事業廠家運行差不多上公眾費用預算財政部門付款設置的差不多撥出中的日常性公用設施接待費撥出。