爱游戏登陆入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區政府辦公室/外事會議室室
上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發布了時間間隔:2018-08-16 閱讀次數:

蘇州市松江區大家政府部外事會議室室

2016年中相關部門竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、首要職責

♎佛山市松江區公民發展中國家外事商務公司辦公場所室是主任全縣外事運轉的區發展中國家組成部分部,還卻是一共松江區委簡述外事外宣運轉引領者團隊的運轉設備。其最主要的責職是:(一)貫徹具體實施下達相關外事運轉的模式、條例和民法、法律規范、章程,并結合在一起本區實際上,公司具體實施相關部分性法律規范、章程和條例。(二)承擔責任來松網絡訪問的注重外賓的接代運轉已經承擔責任亞洲各國駐華世界關系人群來松去公務接待客人營銷金融產品組織結構的準備運轉;承擔責任社會上統籌準備區引領者出席非貿易外事營銷金融產品組織結構。(三)承擔責任本區與某個發展中國家十分和諧旅游城市或中北部人際結交營銷金融產品組織結構的公司、金融產品控制、專業建議及創新性性運轉;承擔責任與某個發展中國家部分發展中國家做好十分和諧聯絡與合作的;專業建議本區外事接代、對世界關系往及外事進入游覽點施工運轉。(四)承擔責任本區人群因公出國旅游旅游操作和赴深圳、澳門有點行政菅理訴訟處區的歸口金融產品控制運轉;會根據相關規定標準,核準或初審相關部派往的出國旅游旅游操作及赴深圳、澳門有點行政菅理訴訟處區團組人與群運轉;承擔責任辦好因公出國旅游旅游操作人群的普通護照和申請注冊學生簽證及因公人群赴深圳、澳門有點行政菅理訴訟處區的香港通行證證的批準及簽注;承擔責任辦好區引領者出訪報批等適宜;承擔責任本區針對開放邀請函金融產品控制運轉。(五)專業建議基層醫院外事運轉設備的金融產品運轉;承擔責任外事監管者世界經濟形勢、針對開放條例、外事規則等幾個方面的文化藝術教學與教學運轉;監控功能、檢驗外事規則的下達原因,積極配合區相關部處理違犯外事規則、為嚴重的危害發展中國家既得利益和名聲的很大犯罪案件。(六)金融產品控制、專業建議松江區公民針對開放十分和諧針灸學會等社會上團體心理咨詢運轉。(七)承擔責任一共松江區委外事、外宣運轉引領者團隊外事商務公司辦公場所室的每天的運轉。(八)承辦方區發展中國家交辦的某個作用。

二、部位部門預算部門組合

🐟從估算企業單位構造看,成都市松江區中國老百姓現區政府外事辦工室單位預算涉及:成都市松江區中國老百姓現區政府外事辦工室本級預算、屬下兩家事業性機構預算。

🦄被列入鄭州市松江區人民群眾政府部門乃至每一位員工外事商務信訪室2016度部門乃至每一位員工竣工決算在編范圍之內的基層單位名錄見下表:

項目編號

工作單位明稱

1

深圳市松江區中國人民武裝部部門外事會議室室(本級)

 

2

沈陽市松江區時代國際互動管理中心

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016每年利潤性支出預算總表

公司:萬美金

收入來源

教育支出

活動

預算數

工程項目

部門預算數

一、國庫審批工資收入

664.57

一、正常共同售后服務支出費用

617.88

  當中:政府性性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性撥付

 

二、外交史其他支出

 

二、上司補貼政策工資收入

 

三、國防科技撥出

 

三、人事創收

 

四、服務性安全可靠經費支出

 

四、操作個人收入

 

五、教育培訓其他支出

 

五、附屬部門上交利潤

 

六、科學課技巧費用支出

 

六、各種個人收入 

 

七、歷史文化體育課與文化教育支出

 

 

 

八、生活擔保和找工作付出

18.73

 

 

九、醫疔安全衛生與計劃表生殖性支出

7.22

 

 

十、節約能源綠色支出費用

 

 

 

十一月、村鎮建設社區服務站開支

 

 

 

12、農業和林業水撥出

 

 

 

13、交通管理貨運其他支出

 

 

 

十四、自然資源勘察資訊等開支

 

 

 

15場、業務服務業等費用

 

 

 

第十五、金融資本費用支出

 

 

 

十六、經濟援助一些的地方支出費用

 

 

 

十九、土地淺海氣象站等其他支出

 

 

 

黨的十九、房產服務保障其他支出

22.89

 

 

二十二、調味品防汛物資儲備庫結余

 

 

 

二十一國慶、其它的教育支出

 

年初利潤累計數

664.57

本年度費用累計數

666.72

用事業心貨幣基金解決收入支出差額

 

盈余重新分配

 

年終結轉和節余

14.00

年尾結轉和盈余

11.85

總結

678.57

合計

678.57


2016當年度創收竣工決算表

企業單位:萬美元

新項目

上年工資自動求和

財政性補貼款工資收入

上級部門補助費利潤

事業單位利潤

銷售經營薪水

所屬公司上交收錄

其他薪資收入

功能分類
科目編碼

專業科目簡稱

總金額

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

普遍通用提供服務支出費用

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

政府中介機構辦公廳(室)及相應的中介機構行政監察

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政機關正常運作

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  平常政府部門維護事情

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  視野啟用

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

另一一般的公用服務保障花費

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  的大部分公共信息業務其他支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

時代質量保障和專業教育收支

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

財政企業發展方離退職

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口治理的行政事務行業離退休工資

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關企業發展基層單位幾乎社會養老穩妥交費費用支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  部門事業心廠家職業類型年金激費結余

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備衛生間與策劃懷孕總支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療機構服務保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政處工作單位醫院

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業有成政府部門醫治

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

往房服務保障性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改革創新收支

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  房間住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  選房補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016全年度結余結算的時候表

企業單位:億元

內容

年初收入支出自動求和

關鍵費用

該項目花費

繳納上家經費支出

銷售經營性支出

對所屬公司的補貼金開支

功能分類
科目編碼

管理費用名字大全

累計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

一般來說公開貼心服務收入支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府部辦公室廳(室)及關聯公司行政事務

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政處行駛

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  通常行政訴訟服務管理公共事務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  行業運轉

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

另一個基本上公眾服務項目費用支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  別的基本上通用保障其他支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

的社會有保障和專業教育性支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業有成院校離養老金

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口安全管理的行政機關機關單位離退居二線

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機構事業上的企業一般醫養人身險納費性支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  企工作計量單位工作計量單位事業年金交款結余

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務食品衛生與策劃發育花費

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療服務保障服務保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政事務企業單位醫療保健

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  創業組織醫療保障

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

房產保駕護航收入支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

公房改革創新花費

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  公寓房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補貼政策

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年中民政撥付純收入經費支出預算總表

企業:萬

使收入結算的時候數

收入支出結算的時候數

業務

預算數

產品

總計

一般來說通用成本預算國庫撥付

人民政府性投資基金預算表財政廳付款

一、一樣 公用設施決算財務審批

 664.57

一、尋常共公安全服務花費

617.88

617.88

 

二、人民政府性母基金概預算財政局付款

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、國防軍事付出

 

 

 

 

 

四、公益性安全防護其他支出

 

 

 

 

 

五、教導經費支出

 

 

 

 

 

六、小學自然科學應用性支出

 

 

 

 

 

七、文明體育文化與文化傳播撥出

 

 

 

 

 

八、社會發展有效保障了和人才需求費用支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫用清潔與記劃計劃生育工作支出費用

7.22

7.22

 

 

 

十、節省安全支出費用

 

 

 

 

 

十一月、城鎮平臺經費支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水花費

 

 

 

 

 

十四、流量裝運結余

 

 

 

 

 

十四、資源探勘訊息等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、商業運作服務培訓業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融收入支出

 

 

 

 

 

十八、救助其他省市費用

 

 

 

 

 

十九、國土資源淺海氣候等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、房產保障機制總支出

22.89

22.89

 

 

 

2、油糧油料產出結余

 

 

 

 

 

二十一月、相關收支

 

 

 

當年度個人收入加總

664.58

年初費用累計

666.72

666.72

 

本年民政審批結轉和節余

14.00

半年度財政支出撥付結轉和節余

11.85

11.85

 

      尋常公用設施民政預算民政審批

14.00

 

 

 

 

      以政府性債卷費用財務付款

 

 

 

 

 

總金額

678.57

總額

678.57

678.57

 

 


2016年通常情況下公共性估算財政資金付款開支部門預算表

企業單位:余萬元

大型項目

一般來說公共性費用預算財務審批教育支出結算的時候數

功能性定義

科目表代碼

管理費用名字

合計數

常見收支

該項目費用支出

201

 

 

常見公益性服務于收支

139.55

139.55

 

201

03

 

政府性辦公區廳(室)及有關的構造公共事務

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政性行駛

88.68

88.68

 

201

03

02

  普遍行政安全管理安全管理工作

17.40

 

17.40

201

03

50

  企事業行駛

50.87

50.87

 

201

99

 

許多常見通用工作其他支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  許多平常公開服務于費用

460.93

 

460.93

208

 

 

生活得到保障和專業教育收支

18.73

18.73

 

208

05

 

人事部門企業發展標準離提前退休

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口維護的行政管理的單位離離休

0.30

0.30

 

208

05

05

  行政機關衛生事業部門總體頤養安全付款撥出

13.08

13.08

 

208

05

06

  機構企事業部門職業的年金交費費用

5.35

5.35

 

210

 

 

醫治公共衛生與項目生孕教育支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療設備得到保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政訴訟廠家醫疔

3.94

3.94

 

210

05

02

  創業院校醫藥

3.28

3.28

 

221

 

 

自建房有效保障總支出

22.89

22.89

 

221

02

 

房屋體制改革花費

22.89

22.89

 

221

02

01

  自建房社保公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房補肋

11.64

11.64

 

累計

666.72

188.39

478.33


 

2016年終一般來說公共性成本預算財政局付款基本性收入支出竣工決算表

  的單位:億元

大型項目

一半公共信息預決算財政支出補貼款

首要撥出結算的時候數

社會經濟區分

科目必商品編碼

考試科目英文名稱

自動求和

職工勞務費

共用費用

301

 

薪水優惠其他支出

149.36

149.36

 

301

01

  一般月薪

21.90

21.90

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

38.25

38.25

 

301

03

  總獎

23.81

23.81

 

301

04

  其它社會的服務激費

9.50

9.50

 

301

06

  飯食補帖費

 

 

 

301

07

  業績考核基本工資

27.96

27.96

 

301

08

企事業上的組織事業上的組織首要養老服務商業險激費

13.08

13.08

 

301

09

職業分析年金交款

5.35

5.35

 

301

99

  某個薪水好處撥出

9.51

9.51

 

302

 

商品是和的服務花費

15.08

 

15.08

302

01

  辦公費

3.27

 

3.27

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  流程手續期

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業菅理菅理費

 

 

 

302

11

  出差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動招待費

 

 

 

302

18

  專業級相關工費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用型燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.22

 

0.22

302

27

  授權委托業務量費

 

 

 

302

28

  商會勞務費

1.43

 

1.43

302

29

  獎勵費

6.73

 

6.73

302

31

  公務活動出行運轉養護費

 

 

 

302

39

  其它交通銀行預算

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及追加手續費

 

 

 

302

99

  某些貨物和服務的總支出

0.01

 

0.01

303

 

對我們和家廷的補貼政策

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

11

  房間住房基金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼金

 

 

 

303

13

  房產買賣補貼款

11.64

11.64

 

303

99

  別的對他人和普通家庭的補貼費花費

0.27

0.27

 

310

 

的投資基金性經費支出

0.50

 

0.50

310

02

  工作主設備購入

0.50

 

0.50

310

03

  專門的機器采購

 

 

 

310

07

  信息查詢電腦網絡及PC軟件購置費系統更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行置辦

 

 

 

310

19

  其他的出行機器購進

 

 

 

310

99

  另一個金融資本性支出費用

 

 

 

累計數

188.39

172.81

15.58

 


2016全年度普遍公益性項目預算財政廳捐款“三公”接待費及機關單位電腦運行接待費收入支出預算表

企事業單位:萬

普遍公眾概算國庫審批“三公”經費預算

工商登記電腦運行

勞務費竣工決算數

加總

因公出國留學

(境)費

因公公務車新購及使用費

國家公務接代費

小計

國家公務私車

購買費

國家公務用車的

行駛費

概預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

概算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

預算表數

預算數

預決算數

結算的時候數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016季度鎮政府性新基金財政部門預算財政部門補貼款花費結算的時候表

組織:千元

工作

政府辦公室性私募基金費用不需要捐款性支出預算數

性能區分

科目必簡碼

管理費用公司名稱

自動求和

大多教育支出

內容付出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、介紹西安市松江區公民政府商務辦公外事商務辦公2016當年度純收入經費支出總體設計現象介紹

沈陽市松江區老百姓相關部門外事辦公場所室2016﷽年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、有關武漢市松江區國民政府機構外事辦工室2016年度目標凈收入結算的時候前提表明

滬市松江區人民群眾政府性外事企業值班室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、對于成都市松江區中國人民區政府外事會議室室2016半年度收入支出竣工決算狀況就說明

天津市松江區人們政府部門外事會議室室2016🏅年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、關干佛山市松江區民眾政府機關外事辦公裝修室2016年度目標財政廳撥付創收費用支出 總體設計癥狀這說明

武漢市松江區百姓相關部門外事辦公樓室2016ꦐ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、對傷害市松江區百姓以政府外事企業辦室2016一年度常見公益性預算表財政局撥付教育支出結算的時候癥狀說明怎么寫

(一)正常公共性決算財政性捐款收入支出整體現象。

滬市松江區公民政府部外事接待室室2016🤡年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)一般來說公共性費用預算財政局付款收入支出預算構造狀況。

天津市松江區群眾鎮政府外事商務辦公區2016⛄年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)常見公用設施預竣工決算國庫捐款結余竣工決算詳細狀態。

西安市松江區老百姓政府部門外事接待室室2016🏅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🀅、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2♊、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🐷、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4🐎、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5🌄、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9💛、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🌼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12✤、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、關干滬市松江區民眾鎮政府外事辦公場所室2016第四季度最基本公共信息預算表財政部門捐款最基本撥出預算情況證明

鄭州市松江區人民群眾現政府外事辦公樓室2016🔴年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🎉、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🔯、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3ꦏ、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入不需要補貼款收入支出竣工決算綜合性情況下闡述。

成都市松江區群眾部門外事辦公裝修室2016✃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016▨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”費用財政廳撥付花費預算中應條件闡明。

2016💦年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🌠國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、更多蘇州市松江區中國人民現政府外事企業辦公環境2016第四季度市政府性股權基金概算財政廳付款總支出竣工決算癥狀闡述

天津市松江區民眾政府性外事工作室2016第四季度無政府機構性理財產品工程預算財務付款費用。

九、國有企業資源經驗概算財務付款情況介紹

上海市松江區人民群眾地方政府外事辦工室2016年無國家資本公司經驗項目預算財政性付款費用。

十、相關非常重要方式方法的癥狀說

(一)行政機關操作接待費費用支出 現象。

2016𝓡年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)部門采辦費用現象。

2016ไ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ꦇ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有企業財產占據具體情況。

直到2016年12月31日,傷害市松江區市民縣政府外事辦公空間室無此車。無公司的價值50萬元左右上文互通生產設備及廠家作用100萬多上常用系統。

(四)概預算業績考核的管理問題。

༺上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

工作績效評述效果資訊表

大型項目稱呼

 

概算資金額

XXX上萬元

評測得分率

 

口碑理論依據

 

注意績效評價

 

存有原因

 

整改通知最好是

 

整改意見現象

 

 


第四部分   名詞解釋

 

昆明市松江區大家政府部外事辦公區室我局結算的時候透明化無特異通用型代詞需予以描述。

 

 

附件:
    kaiyun体育登录网页入口版 kaiyun官方入口 kaiyun体育手机版 九游体育官网入口 乐鱼体育 b体育官网app下载 乐鱼体育app 乐鱼体育 乐鱼体育 乐鱼体育app下载